紅沖進項發(fā)票后,該發(fā)票會在電子稅務(wù)局的“查找取得的發(fā)票”界面顯示為負數(shù),因為它表示對原發(fā)票的沖銷。而在“未勾選進項發(fā)票查詢”界面中不顯示,是因為這張紅字發(fā)票已經(jīng)處理過,不屬于未勾選處理的范圍了。這個界面主要用于顯示還未進行勾選抵扣的正常發(fā)票。
老師您好,請問我們法人工資一直都是按5200申報,現(xiàn)在如果一下子提高到15000,這樣會不會有什么風(fēng)險預(yù)警啊
老師,企業(yè)利潤最后交了所得稅法人再提取利潤的話還要交稅嗎
請問工資未達到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準、企業(yè)有和風(fēng)險?
國有資本總量是會計報表中的什么數(shù)據(jù)。而且國有資本保值增值率計算公式是什么
上年未計提所得稅,第二年匯算清繳補交所得稅賬務(wù)處理
個稅 年收入不超12萬 匯算清繳 顯示需要補交稅費超400塊錢 可以免申報嗎
老師,您好!我接了一家賬,沒有固定資產(chǎn)明細,連賬都沒有的,只有資產(chǎn)負債表和科目余額表,并且折舊金額年初和年末一樣,像這種的怎么辦呢,弄的我現(xiàn)在年報都沒辦法報么
老師,那個辦公軟件折舊4月沒計提,可以在5月計提兩個月的嗎?在摘要上寫4-5月的計提折舊
我22年接賬的時候,年報報錯了,導(dǎo)致的報表的累計利潤和匯算清繳不一樣,匯算清繳繳稅了,這個怎么辦
老師,請問異地項目開過發(fā)票且已預(yù)交過稅款,核銷時是在異地稅務(wù)局還是注冊地稅務(wù)局操作反饋哈?
那下個月報增值稅時,首先要先勾選進項發(fā)票,然后填寫附表一附表二等等。如果本月開具發(fā)票稅額1萬,紅沖的這張發(fā)票500,留底2萬。那么要想這個月不交增值稅,需要勾選一萬零五百的進項發(fā)票嗎?
對的,如果你想在這個月的增值稅申報中實現(xiàn)不交稅,你需要確保勾選的進項發(fā)票總額能夠抵消你的銷項稅額。根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),銷項稅額為1萬(開具的發(fā)票)減去500(紅沖的發(fā)票),即9500元。再加上留底的2萬,總銷項稅額為29500元。因此,你需要勾選至少29500元的進項發(fā)票來實現(xiàn)不交稅的目標(biāo)。
不對吧,我們是購買方取得的發(fā)票500,被我們抵扣之后又紅沖了,需要進項稅額轉(zhuǎn)出。1萬是本月開具的發(fā)票。留底2萬,要是想要不交稅,需要勾選一萬零五百的進項呀?
抱歉,我之前理解有誤。確實如你所說,如果本月開具的發(fā)票稅額為1萬,紅沖的進項發(fā)票500,留底為2萬,那么本月應(yīng)該勾選的進項稅額為1萬+500=1萬零五百元,以確保本月不需要繳納增值稅。這樣可以使得本月的銷項稅額與進項稅額相抵消。
我想問老師,這張500的紅字發(fā)票只在取得的發(fā)票里面能查詢,在認證勾選里查不到。那我填附表二的時候只填這500的進項稅額轉(zhuǎn)出就可以吧?
是的,你在填寫附表二時,應(yīng)該只填寫這500元的進項稅額轉(zhuǎn)出。因為這張紅字發(fā)票代表之前已抵扣的進項稅額需要轉(zhuǎn)出,所以在附表二中進行相應(yīng)處理即可。其他的正常進項稅額則按照正常程序勾選和填報。
謝謝老師
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