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老師,我們公司紅沖了一張已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票。在電子稅務(wù)局查找取得的發(fā)票,會顯示當(dāng)月這張紅字負數(shù),但是在未勾選進項發(fā)票查詢界面,就沒有這張紅字發(fā)票呢?

2024-10-25 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-25 22:56

紅沖進項發(fā)票后,該發(fā)票會在電子稅務(wù)局的“查找取得的發(fā)票”界面顯示為負數(shù),因為它表示對原發(fā)票的沖銷。而在“未勾選進項發(fā)票查詢”界面中不顯示,是因為這張紅字發(fā)票已經(jīng)處理過,不屬于未勾選處理的范圍了。這個界面主要用于顯示還未進行勾選抵扣的正常發(fā)票。

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快賬用戶2600 追問 2024-10-25 23:20

那下個月報增值稅時,首先要先勾選進項發(fā)票,然后填寫附表一附表二等等。如果本月開具發(fā)票稅額1萬,紅沖的這張發(fā)票500,留底2萬。那么要想這個月不交增值稅,需要勾選一萬零五百的進項發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-25 23:23

對的,如果你想在這個月的增值稅申報中實現(xiàn)不交稅,你需要確保勾選的進項發(fā)票總額能夠抵消你的銷項稅額。根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),銷項稅額為1萬(開具的發(fā)票)減去500(紅沖的發(fā)票),即9500元。再加上留底的2萬,總銷項稅額為29500元。因此,你需要勾選至少29500元的進項發(fā)票來實現(xiàn)不交稅的目標(biāo)。

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快賬用戶2600 追問 2024-10-25 23:29

不對吧,我們是購買方取得的發(fā)票500,被我們抵扣之后又紅沖了,需要進項稅額轉(zhuǎn)出。1萬是本月開具的發(fā)票。留底2萬,要是想要不交稅,需要勾選一萬零五百的進項呀?

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齊紅老師 解答 2024-10-25 23:32

抱歉,我之前理解有誤。確實如你所說,如果本月開具的發(fā)票稅額為1萬,紅沖的進項發(fā)票500,留底為2萬,那么本月應(yīng)該勾選的進項稅額為1萬+500=1萬零五百元,以確保本月不需要繳納增值稅。這樣可以使得本月的銷項稅額與進項稅額相抵消。

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快賬用戶2600 追問 2024-10-25 23:56

我想問老師,這張500的紅字發(fā)票只在取得的發(fā)票里面能查詢,在認證勾選里查不到。那我填附表二的時候只填這500的進項稅額轉(zhuǎn)出就可以吧?

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齊紅老師 解答 2024-10-26 00:00

是的,你在填寫附表二時,應(yīng)該只填寫這500元的進項稅額轉(zhuǎn)出。因為這張紅字發(fā)票代表之前已抵扣的進項稅額需要轉(zhuǎn)出,所以在附表二中進行相應(yīng)處理即可。其他的正常進項稅額則按照正常程序勾選和填報。

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快賬用戶2600 追問 2024-10-26 07:01

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-26 07:04

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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