當(dāng)公司支付員工甲的房租時(shí),可以這樣做賬: 借:福利費(fèi)(或者叫員工福利)6000元 貸:銀行存款6000元 這樣處理是因?yàn)榉孔馐枪緸閱T工提供的福利,因此費(fèi)用計(jì)入福利費(fèi)。至于押金部分,由于是員工自己承擔(dān),公司不需要做賬處理。

請(qǐng)問(wèn)老師,公司在外租房子給員工住,假如產(chǎn)生水電費(fèi)1000元,公司承擔(dān)700,員工承擔(dān)300。付款時(shí)先由公司全部墊付,發(fā)工資時(shí)候從員工這兒扣回300,怎么做分錄呀?
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒(méi)有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提公積金和計(jì)提工資時(shí)的金額分別應(yīng)該是多少呢?這個(gè)1000元的賬務(wù)處理怎么做?報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除“公積金”那一欄要給這個(gè)人填多少呢
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒(méi)有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提公積金和計(jì)提工資時(shí)的金額分別應(yīng)該是多少呢?我們工資表上的工資總額是500000,個(gè)人支付的社保部分總額是150000,個(gè)人支付的公積金部分是17350(包括新入職員工自己承擔(dān)的1000元),請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資和公積金的分錄的分別怎么寫(xiě)呢?這1000元的實(shí)質(zhì)是什么?
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒(méi)有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提工資的分錄中,應(yīng)該公司承擔(dān)的部分但是員工墊付了可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?不計(jì)入管理費(fèi)用的話怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司租房子給員工住,這個(gè)租金發(fā)票是要房東給我們公司開(kāi)發(fā)票是嗎?1000元的租金發(fā)票該怎么做分錄呢
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


老師,福利費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款嗎
是的,可以這樣分錄: 1. 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 6000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 6000元 2. 借:應(yīng)付職工薪酬 6000元 貸:銀行存款 6000元 這樣的處理,首先將房租費(fèi)用記入管理費(fèi)用下的福利費(fèi),然后通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)處理實(shí)際支付的環(huán)節(jié)。這樣既明確了費(fèi)用的性質(zhì),也符合會(huì)計(jì)處理流程。
請(qǐng)直接提問(wèn)財(cái)會(huì)問(wèn)題,老師這邊幫您解答。