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去年開的發(fā)票,今年紅沖開票,重開正數(shù)票怎么寫分錄

2024-10-24 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-24 14:38

這個(gè)憑證都是一樣的。借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1063 追問 2024-10-24 14:39

如果不用這個(gè)以前年度損益調(diào)整,該怎么操作

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快賬用戶1063 追問 2024-10-24 14:39

上年度做的是借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-10-24 14:40

你好,你開了發(fā)票出去還是人家開給你的發(fā)票?

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快賬用戶1063 追問 2024-10-24 14:41

是人家開給我們的

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齊紅老師 解答 2024-10-24 14:43

你好,如果是人家開給你們的你可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目,貸方仍然計(jì)入預(yù)付賬款。

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快賬用戶1063 追問 2024-10-24 14:46

借利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 貸預(yù)付賬款 就做這一筆分錄就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-24 14:51

你好,然后再做一筆同樣的正數(shù)的憑證

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快賬用戶1063 追問 2024-10-24 14:53

老師是這樣的嗎?

老師是這樣的嗎?
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齊紅老師 解答 2024-10-24 14:54

你好,是的,就是這樣子做。

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快賬用戶1063 追問 2024-10-24 14:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-24 14:55

你好不用客氣的了

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這個(gè)憑證都是一樣的。借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2024-10-24
關(guān)鍵是金額相差大不呢?
2022-05-11
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2022-06-13
同學(xué),你好 對(duì)的,正常做
2020-12-31
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