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財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2024-10-24 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-24 12:54

借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù) 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)

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快賬用戶4957 追問 2024-10-24 12:57

老師,結(jié)轉(zhuǎn)完之后資產(chǎn)負(fù)債表不平是怎么回事?

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齊紅老師 解答 2024-10-24 12:57

解除你的財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生額,我看一下。

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齊紅老師 解答 2024-10-24 12:57

截圖你財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額我看。

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快賬用戶4957 追問 2024-10-24 12:58

科目余額表中本年利潤(rùn)的余額和未分配利潤(rùn)不一樣

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齊紅老師 解答 2024-10-24 12:58

你好,你是把費(fèi)用放到了借方負(fù)數(shù)?

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快賬用戶4957 追問 2024-10-24 13:00

一開始在貸方也沒有不平

一開始在貸方也沒有不平
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齊紅老師 解答 2024-10-24 13:01

然后你的本年利潤(rùn)的發(fā)生額是多少?

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快賬用戶4957 追問 2024-10-24 13:03

本年累計(jì)是-958.8

本年累計(jì)是-958.8
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快賬用戶4957 追問 2024-10-24 13:04

利潤(rùn)表中本年累計(jì)的凈利潤(rùn)是-958.8

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齊紅老師 解答 2024-10-24 13:06

這不是一樣的了嗎?

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快賬用戶4957 追問 2024-10-24 13:11

結(jié)轉(zhuǎn)完后科目余額表中財(cái)務(wù)費(fèi)用就有余額了

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齊紅老師 解答 2024-10-24 13:21

有余額肯定不對(duì),再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶4957 追問 2024-10-24 13:23

老師,再能怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?財(cái)務(wù)費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了

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快賬用戶4957 追問 2024-10-24 13:25

結(jié)轉(zhuǎn)完之后,財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額比借方發(fā)生額少了利息收入的這一筆錢

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齊紅老師 解答 2024-10-24 13:43

我上面已經(jīng)給你寫完整了,那你看一下借方有余額還是貸方余額?如果是借方負(fù)數(shù)的話,借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù),貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)。 如果你放到借方負(fù)數(shù)不行,那你就放到貸方。我也不知道你這個(gè)軟件還有你這個(gè)表格是什么取數(shù)方式,你去看一下他利潤(rùn)表里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么取數(shù)的。

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齊紅老師 解答 2024-10-24 13:43

發(fā)生利息,你就借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸本年利潤(rùn),就做這一個(gè)。

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齊紅老師 解答 2024-10-24 13:43

試一下這一種可以吧。

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借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù) 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)
2024-10-24
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn)
2021-04-16
你好,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸本年利潤(rùn) 或者相反的分錄
2024-04-11
你好 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未分配利潤(rùn)
2022-09-06
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 所以借財(cái)務(wù)費(fèi)用25貸銀行存款, 借銀行存款115借財(cái)務(wù)費(fèi)用-115。
2021-04-03
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