您好,這個是可以計算抵扣的,能的哈
老師,我們公司可以賣苗木,可以做園林工程。現(xiàn)在購進免稅苗木,在自己苗圃種植一段時間后,再用于園林工程項目(不是自建項目),那我之前購進的苗木可以計算9%抵扣進項稅嗎?
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購進苗木對外銷售,實際對外出售的產(chǎn)品沒有進項發(fā)票,這部分不得進銷售成本,購進其他苗木的進項可以用于計算抵扣該部分銷售銷項稅額不?
拿到個人開具的自產(chǎn)自銷苗木普通發(fā)票,作為一般納稅人,如何去進項抵扣?
老師,一般納稅人從小規(guī)模公司購進的自產(chǎn)自銷苗木,是按9%計算抵扣進項稅嗎?
老師,一般納稅人購進自產(chǎn)自銷苗木,必須要開具自產(chǎn)自銷證明才可以計算抵扣進項稅是嗎?
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務(wù)局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機個人去代開租賃費發(fā)票給公司了,司機個人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質(zhì)量,請貴公司按要求完成以下事項:務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務(wù)局確認協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機構(gòu)更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時入賬時這筆費用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進出口退稅課程有實操的登錄入口進行實操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
那我賣出去開專票給別人,開的稅率是多少呀? 我們是園林公司,可以銷售苗木以及園林綠化施工
這個的話,稅率是9%的這個是
那如果我開進來10萬,可以抵扣10×0.09就是9千的進項,我再開108000專票出去,銷項8917.43元,那豈不是進項比銷項還多?
對,是這樣的,那肯定了,但是企業(yè)不可能都是賠本賣
明白了,那無論開票單位是小規(guī)模還是一般納稅人,只要開的自產(chǎn)自銷免稅普通發(fā)票,我都是計算抵扣9個點,是吧
嗯對,這個理解是沒錯的