您好,把前面的做負(fù)數(shù)分錄,再正做數(shù)分錄
9月紅沖了一張22年的發(fā)票,然后又重新開(kāi)了一張,數(shù)量單價(jià)金額一樣,成本用沖了重新做嗎,因?yàn)閷?duì)方忘了在當(dāng)年認(rèn)證,所以要求重新開(kāi)
老師您好,數(shù)電票我開(kāi)錯(cuò)了,剛確定開(kāi)票完了就發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了。馬上沖紅了。重新來(lái)一張正確的給對(duì)方。對(duì)方會(huì)發(fā)現(xiàn)這種錯(cuò)誤的沖紅的票嗎?對(duì)購(gòu)方系統(tǒng)中怎么樣的存在?
9月份的工程發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要重新開(kāi)了一張發(fā)票,那9月份的那張發(fā)票要紅沖嗎?具體紅沖怎么做,還有那個(gè)預(yù)交稅怎么退啊?
老師,我們23年10月份的一張專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以紅沖,再重新開(kāi)具嗎
老師請(qǐng)問(wèn)23年一張專(zhuān)票24年1月紅沖了,重新開(kāi)了一張藍(lán)字發(fā)票比紅沖的那張票少了3萬(wàn)多元,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
分錄是這樣嗎
借:以前年度損益調(diào)整-
貸:應(yīng)付賬款-
再正數(shù)
以前年度調(diào)整,不用再調(diào)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)吧
是這樣嗎
是的,是的,就是這樣的
為啥不用庫(kù)存商品
我這樣做對(duì)嗎
庫(kù)存商品也退回來(lái)了嗎
沒(méi)有退回,就是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了
我剛剛發(fā)那個(gè)記賬對(duì)不對(duì)
比如我紅沖100萬(wàn)發(fā)票,紅沖完發(fā)票也要開(kāi)100萬(wàn),但是沒(méi)來(lái)得及只開(kāi)了50萬(wàn),剩下的50萬(wàn)要下個(gè)月開(kāi),那我少開(kāi)那50萬(wàn)發(fā)票應(yīng)該怎么處理
紅沖100W,做正數(shù)50,剩下的交稅
我能不能暫估
如果只是開(kāi)錯(cuò),按你前面那樣做就可以了
少開(kāi)那50W下個(gè)月開(kāi)了再確認(rèn)收入,這個(gè)月沖減50W的收入
就是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了
按你第一次寫(xiě)的那樣一負(fù)一正就可以
您說(shuō)這個(gè)我不太理解
借:庫(kù)存商品負(fù)
貸:應(yīng)付賬款負(fù)
再正數(shù)分錄
為啥又不用以前年度損益調(diào)整
如果用以前年度損益調(diào)整是不是影響利潤(rùn)
如果用以前年度損益調(diào)整會(huì)影響以前的利潤(rùn)
我不用以前年度損益調(diào)整行不
可以呀,你這個(gè)一正一負(fù),并不影響什么