借:銀行存款 貸財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益
進(jìn)出口企業(yè),收到結(jié)售匯水單結(jié)匯時金額大于應(yīng)收賬款金額,借:銀行存款(人民幣戶) 214 匯率差額 財務(wù)費(fèi)用—匯兌損益—匯兌收益 —7 貸:銀行存款(外幣戶) 207 請問以賬務(wù)處理正確嗎?遇到匯兌收益時在借方負(fù)號表示,損失時在借方用正號表示,這里財務(wù)費(fèi)用借方正數(shù)負(fù)數(shù)怎么理解?請老師講解一下
老師,應(yīng)收賬款外幣,月末怎么結(jié)平?本月出口銷售商品,借:應(yīng)收賬款(美元)貸:主營業(yè)務(wù)收入(美元)月末匯兌損益,借:紅字財務(wù)費(fèi)用貸:應(yīng)收賬款,下個月出口收入結(jié)匯時,按照當(dāng)日的匯率結(jié)匯的,借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款,這樣做分錄對嗎?為什么收入賬款有余額?怎么結(jié)平
老師,美金賬戶實際無余額,賬上有貸方余額,是匯率差,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,日常損失計入財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益;收益計入營業(yè)外收入-匯兌收益,這個分錄:借:銀行存款 貸什么科目?
老師,出口業(yè)務(wù)收到外匯(5.3日收到): 借:銀行存款-美元(5.1日匯率)40000*7.2 貸:預(yù)收賬款 288000 結(jié)匯(5.28日): 借:銀行存款-人民幣 40000*7.3 貸:銀行存款-外匯幣賬戶 40000*7.2 貸:財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 40000*0.1 確認(rèn)收入(6.30): 借:預(yù)收賬款 40000*7.2(5.1日的匯率) 借:財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 40000*0.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 FOB*7.1(6月的當(dāng)月1號)--含稅價 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000/1.13 貸:庫存商品-外銷 100000/1.13 確認(rèn)收入的這筆分錄請問合理嗎?
小企業(yè)準(zhǔn)則的話, 匯兌損失時,會計分錄如下: 借:財務(wù)費(fèi)用-匯兌損失 ? ? ? 貸:銀行存款(人民幣)等科目 ②如果存在匯兌收益,則會計分錄如下: 借:銀行存款等科目 ? ? ? 貸:營業(yè)外收入-匯兌收益 這樣12個月,既有財務(wù)費(fèi)用,又有營業(yè)外收入。要不要,年底,看看到底是收入,還是費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目。
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看啊?
借:銀行存款 借:財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 負(fù)數(shù)
是的,就是那樣做就行