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老師你好,3季度紅沖了1季度的發(fā)票,申報3季度增值稅時之前繳納的稅金不能相互抵減,只能該交的交該退的退,請問紅沖的發(fā)票賬上暫時只做負數(shù)收入稅金就暫時不做負數(shù)嗎?

2024-10-22 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-22 12:42

紅沖的發(fā)票賬上需要同時做負數(shù)收入和負數(shù)稅金,以準確反映財務(wù)狀況。申報時按規(guī)則處理,已繳稅金不能抵減。

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快賬用戶4495 追問 2024-10-22 12:45

做了相同負數(shù)后,賬上應交的增值稅就比實際繳納的要少些了,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 12:47

賬上顯示應交增值稅減少,是因為已經(jīng)通過紅沖調(diào)整了收入和稅金。實際繳納時,按照調(diào)整后的金額進行繳納即可。如需退稅,可按相關(guān)規(guī)定申請。

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快賬用戶4495 追問 2024-10-22 12:52

老師的意思我賬上就不管了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 12:56

賬上需要如實記錄紅沖調(diào)整的負數(shù)收入和負數(shù)稅金。實際繳稅時根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)操作,多退少補。賬面和實際繳稅都要準確反映業(yè)務(wù)情況。

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快賬用戶4495 追問 2024-10-22 13:06

就是負數(shù)收入和稅金后,賬面差額不知道怎么做分錄了,麻煩老師跟我說一下。

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齊紅老師 解答 2024-10-22 13:10

紅沖后,賬面上會有負數(shù)收入和負數(shù)稅金。賬務(wù)處理如下: 借:應收賬款/銀行存款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額/銷項稅額)(紅字) 具體科目根據(jù)實際情況調(diào)整。

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快賬用戶4495 追問 2024-10-22 13:28

紅沖發(fā)票,借應收負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應交增值稅負數(shù)。 這樣做后賬上應交增值稅跟實際繳納的稅金有差額。因為之前交的不能相互抵減。 然后退增值稅,借銀行,貸應交增值稅,再補計借應交增值稅,貸銀行存款。這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 13:31

紅沖后,賬上出現(xiàn)負數(shù)收入和負稅。實際繳稅時有差額是對的,之前已繳稅金不能抵減。 退稅: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅或其他退稅類型) 補繳稅款: 借:應交稅費-應交增值稅(如需補繳) 貸:銀行存款 這樣處理是正確的。注意區(qū)分不同類型的稅金和具體情況。

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紅沖的發(fā)票賬上需要同時做負數(shù)收入和負數(shù)稅金,以準確反映財務(wù)狀況。申報時按規(guī)則處理,已繳稅金不能抵減。
2024-10-22
你好,如果你做了負數(shù)的話,應交增值稅也應該跟報表上做負數(shù)一致的呀。就是說他們兩個都要復數(shù),所以最終應該是一致的。
2024-10-22
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