一般情況下,稅務(wù)申報(bào)截止日期以官方發(fā)布的信息為準(zhǔn)。私下里稅局不會(huì)隨意提前截止日期,但最好還是按時(shí)申報(bào),避免錯(cuò)過截止時(shí)間。如有特殊情況,可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)。
老師好,請(qǐng)問,湖北電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅錯(cuò)了,現(xiàn)在想修改,但是點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”,只顯示了增值稅的,沒顯示財(cái)務(wù)報(bào)表的,怎么找到已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老師好,請(qǐng)問,湖北電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅錯(cuò)了,現(xiàn)在想修改,但是點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”,只顯示了增值稅的,沒顯示財(cái)務(wù)報(bào)表的,怎么找到已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老師您好,小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào),截止日期應(yīng)該是5月31日,但是今天我準(zhǔn)備申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報(bào)了。申報(bào)方式為直接(上門)申報(bào)。 這個(gè)真不是我們操作的。我截圖給您看一下。 請(qǐng)問這是怎么回事啊?是稅務(wù)局自己做的嗎? 還有這種方式可以嗎?我是不是就不用再操作了呢?
老師,我想問下您新公司第二個(gè)月申報(bào)個(gè)稅本月17號(hào)之前忘記申報(bào)了,18號(hào)報(bào)的,0申報(bào),就是比截止日期晚了一天,請(qǐng)問這個(gè)第一次逾期會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生什么影響嗎?
請(qǐng)問老師,單位正在做稅務(wù)注銷,清算截止日期已寫為9.28日。上級(jí)工會(huì)讓把 企業(yè)已計(jì)提的7月 8月工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納了,因此我在10.1日正在申報(bào),但是這個(gè)9月份的人數(shù)需要寫嗎?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個(gè)票能報(bào)銷稅前扣除不?記福利費(fèi)
請(qǐng)問老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,哪里查找金額呢?分錄怎么寫?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
分錄沒錯(cuò)吧老師 確認(rèn)收入時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)分別做相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄 (1)入庫時(shí): 借:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費(fèi)用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請(qǐng)問老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來了, 然后我們又需要做翻新,對(duì)方給我們1萬的費(fèi)用,這錢我用該如何給客戶開票呢
老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?