借應(yīng)收賬款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13含稅金額你寫錯了。 借應(yīng)收賬款200 貸主營業(yè)務(wù)收入200 借庫存商品113 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。
某企業(yè)為一般納稅人,2019年十月發(fā)生如下業(yè)務(wù),一購進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票金額一萬元,稅率3%,稅額300元,另支付運(yùn)費(fèi)取得普通發(fā)票金額100元,稅率3%,稅額三元 二接受捐贈材料,專用發(fā)票金額30萬元,稅率13%,稅額39000元,專票已認(rèn)證 三因管理不善被盜庫存產(chǎn)成品100件,成本40萬元,其中原材料成本200萬元 四銷售產(chǎn)品100件,不含稅單價(jià)500元,每件開出專用發(fā)票金額五萬元,稅率13%,稅額6500元,每件成本200元款項(xiàng)未收到 五,繳納上月增值稅15000元 要求請對上述業(yè)務(wù)逐筆編制會計(jì)分錄
3、采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺,不含稅售價(jià)2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開出專用發(fā)票,稅率13%。第三個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。4、購進(jìn)原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購進(jìn)辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。第四個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。5、購進(jìn)零備件一批,專用發(fā)票上注明不含稅金額20000元,稅率13%。第五個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。6、購進(jìn)材料一批,普通發(fā)票上注明含稅金額20000元。第六個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
3、采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺,不含稅售價(jià)2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開出專用發(fā)票,稅率13%。第三個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。4、購進(jìn)原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購進(jìn)辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。第四個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元,開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元,普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元,請問季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫?
老師,支付電費(fèi)后收到電費(fèi)普通發(fā)票,不含稅金額100稅額13合計(jì)113元,怎么記賬
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個(gè)稅對不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
普通發(fā)票做賬的時(shí)候 不用體現(xiàn) 稅額是嗎
對的對的,他抵扣不了增值稅。