你好選擇所屬期 找下面的綜合所得申報(bào) 找左邊的報(bào)表報(bào)送 右邊更正 填寫收入 累計(jì)就出費(fèi)用預(yù)繳抵扣不了 只能匯算清繳扣除6萬(wàn)
老師,如果一月份個(gè)別員工沒有按照6萬(wàn)一年扣除的,但二月我又選擇了按6萬(wàn)一年扣,然后2月份個(gè)稅申報(bào)不了了,跳出來一月份沒有按6萬(wàn)扣除的對(duì)話框,但1月已不能更正申報(bào)了,我2月要怎么把她恢復(fù)不用按6萬(wàn)一年扣呢?
老師 請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金的時(shí)候,其中出現(xiàn)這個(gè)情況:某一個(gè)員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬(wàn)元)在上月申報(bào)的時(shí)候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就顯示出(上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個(gè)員工要怎樣處理?
老師,浙江的,企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,有一個(gè)員工是一次性發(fā)工資的,24年1月發(fā)23年的,12月沒有申報(bào),在1月申報(bào)就要交個(gè)稅,現(xiàn)在可以去扣繳端更正12月的,可以添加人員嗎?有些人說可以,可我在23年6月操作過,更正時(shí)不能添加人員,到底行不行?
老師,有個(gè)問題,我們公司申報(bào)個(gè)稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào),然后有一個(gè)員工個(gè)稅特別高,他23年5月入職發(fā)放工資我申報(bào)了個(gè)稅,他上一家公司當(dāng)月發(fā)放下月申報(bào)所以5月也給他申報(bào)了,所以他個(gè)稅申報(bào)5月重疊了,年度匯繳個(gè)稅他要補(bǔ)很多稅,我給這個(gè)人單獨(dú)做了更正申報(bào),把5月申報(bào)工資改成0元,現(xiàn)在問題是更晚,五月個(gè)稅就退回來了,還涉及5-10月個(gè)稅因?yàn)閭€(gè)稅是累計(jì)的,退了5個(gè)月的個(gè)稅1萬(wàn)元,這一萬(wàn)等于這個(gè)員工比我們其他員工少交一個(gè)月個(gè)稅,要往后延一個(gè)月申報(bào),一萬(wàn)怎么做賬呢
老師好!是這樣的,自然人電子稅務(wù)局24年1月到5月,累計(jì)扣除費(fèi)用是按照一年6萬(wàn)扣除的,因?yàn)槭抢蠁T工,每月工資大概3000左右,因電腦老化,換了臺(tái)新電腦,6月,7月累計(jì)扣除費(fèi)用又成一個(gè)月5000,2個(gè)月1萬(wàn),稅務(wù)局稅管員打電話說,一年之內(nèi)只能選擇一種扣除方式,讓我更正6月,7月的申報(bào)表,老電腦賣了,我試了試,沒有成功,想問老師怎么更正6月,7月,累計(jì)扣除費(fèi)用改成6萬(wàn)還
員工收據(jù)報(bào)銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個(gè)體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評(píng)
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,只能取得1個(gè)點(diǎn)的,這稅務(wù)籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個(gè)人所得稅申報(bào)可以換一臺(tái)電腦申報(bào)嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,是在 自然人電子稅務(wù)局 里嗎?我沒有在左邊找到報(bào)表報(bào)送呀?
自然人電子稅務(wù)局首頁(yè)選擇所屬期找下面的綜合所得申報(bào),然后找到了之后點(diǎn)一下截圖全部
先是綜合所得申報(bào),后面出稅款所屬月份
先是綜合所得申報(bào),后面出稅款所屬月份
之前申報(bào)的時(shí)候就在網(wǎng)頁(yè)版里嗎?我上面寫的那個(gè)步驟是摳腳端的。
最開始在扣繳端申報(bào)了,后又去稅務(wù)局大廳更正申報(bào)了,現(xiàn)在需要重新更正申報(bào)
還是去扣繳端,按照扣繳端的來
扣繳端是這樣的
最后邊綜合所得點(diǎn)開
點(diǎn)開是這樣的
你是不是已經(jīng)更正了?這不是這個(gè)頁(yè)面有一個(gè)報(bào)表報(bào)送,最后那個(gè)第4點(diǎn)開這里更正。你這個(gè)是應(yīng)該是更正了。它上面這不有一個(gè)稅款計(jì)算,重新計(jì)算稅款就行。
是這個(gè)表嗎?這個(gè)是1月的
是這個(gè)表嗎?這個(gè)是1月的
對(duì)呀,是啊,可是你這里怎么是填寫 你之前沒有申報(bào)嗎?沒有申報(bào)的話,去稅務(wù)局自己重新增加人員,增不了。
就是現(xiàn)在抵扣不了6萬(wàn)了嗎?但匯算清繳期也過了,就是得繳8.5萬(wàn)的收入稅款了嗎?
預(yù)繳抵扣不了 匯算,可以抵扣 他沒有做嗎
應(yīng)該沒做
那現(xiàn)在還有其他的辦法嗎?
現(xiàn)在補(bǔ) 讓他自己去個(gè)稅app 稅款不一定能退