不對(duì),應(yīng)為 借:銀行(正數(shù))借:財(cái)務(wù)-利息(負(fù)數(shù))
銀行季度結(jié)息 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息存款 請(qǐng)問這樣做對(duì)的嗎,利潤表里怎么顯示財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)啊
利息收入:借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)對(duì)嗎
老師你好,我用的是學(xué)堂里面的快帳記賬,收到銀行利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 支付銀行手續(xù)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù),,對(duì)不對(duì)
老師好,收到銀行利息:借銀存,借財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,負(fù)數(shù)。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,用借財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,正數(shù),貸:本年利潤,這樣對(duì)嗎?
收到銀行利息的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入這個(gè)數(shù)字后面跟正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師您好,老師您幫我看看這個(gè)人是不是在別的地方申報(bào)工資了,我這邊添加才會(huì)出現(xiàn)個(gè)這呢
老師,收到貨款已開銷售發(fā)票未發(fā)貨賬務(wù)處理怎么做
供應(yīng)商送我們5件商品,沒收錢不開票,我們賣給客戶收錢開票,庫存商品怎么做?沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)
老師您好,單位成立了工會(huì),有獨(dú)立建賬?,F(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),工會(huì)舉行籃球比賽,聘請(qǐng)籃球教練預(yù)付6000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),需要給教練代扣代繳個(gè)稅,可是,工會(huì)賬如何申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,去年五月份我們公司買了一輛39萬的車,當(dāng)時(shí)入賬分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 現(xiàn)在賣了20多萬 這個(gè)怎么寫分錄?
老師好,殘疾人保證金申報(bào)表中 “上年在職職工工資總額”是按哪個(gè)數(shù)據(jù)來?謝謝
2022年年初公司發(fā)行在外的普通股股數(shù)為8000萬股(每股面值1元)。2022年3月31日分配2021年度的利潤,分配政策為向全體股東每10股送紅股2股,每股股利按面值計(jì)算。送股前公司的股本為8000萬元,未分配利潤為16000萬元。2022年6月30日公司增發(fā)普通股1000萬?股。老師,請(qǐng)幫忙計(jì)算2022年度公司的基本每股收益?
郭老師,殘保金人數(shù)如果要改,要從哪個(gè)源頭改起,還是直接在人數(shù)那改
老師,公司買了新能源騎車,還買了ADS輔助駕駛的軟件,這個(gè)軟件放在什么科目?
公司購買的瑞祥預(yù)付卡,要交偶然所得稅(稅費(fèi)公司承擔(dān)),這塊偶然所得稅能作為成本稅前扣除嗎?