不用調(diào)整。其他應付款借方有余額,說明可能存在會計處理錯誤,需要查明原因并糾正。直接在報表中反映真實情況即可,不必人為調(diào)整到其他應收款。

申報財務報表,其他應收款明細科目余額為負數(shù)是要調(diào)到其他應付嗎
請問資產(chǎn)負債表上其他應收款與其他應付款是負數(shù)時,要不要調(diào)整?如果調(diào)整的話,是不是其他應付款的負數(shù)表示其他應收款,就要加到其他應收款的余額上;其他應收款負數(shù)表示其他應付款,也是相應調(diào)整,是這樣嗎?
老師,請問一下應收賬款期末余額為借方負數(shù),需要調(diào)整到預收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應收款期末余額為借方負數(shù),需要調(diào)整到其他應付款貸方?
問下審計報告可以和我們的財務報告有一點出入么?主要是其他應收款和其他應付款的差別 我們其他應付款余額是負數(shù)的他審計報告調(diào)整到其他應收款了,這樣和我們財務報告不一致了
老師你好,請問帳上其他應收款貸方余額,在報表中可以調(diào)到其他應付款嗎?還有其他應付款是借方余額,可以調(diào)到其他應收款去嗎?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適