我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢

小規(guī)模企業(yè)電子稅務(wù)局,按季申報(bào),在十二月份怎么更正第二季度《季度納稅申報(bào)表》?
你好,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅上一季度報(bào)錯(cuò)了,可以在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)嗎?
去年第三,四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,可以在電子稅務(wù)局更正嗎,還是要去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)更正呢
老師第二季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,自己可以在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎,還是大廳更正申報(bào)呢?
11月發(fā)現(xiàn)2023年第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,報(bào)表利潤(rùn)是虧損的,不用補(bǔ)稅,可以在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)嗎?還是說(shuō)可以先作廢,再申報(bào)。第三季度企業(yè)所得稅已申報(bào)
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),我們公司年度科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi),貸方總額是500萬(wàn),借方總額是100萬(wàn)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額80萬(wàn)+應(yīng)交企業(yè)所得稅,這兩項(xiàng)列在科目余額表上列在借方,以正數(shù)表示)。那么我們?cè)谧鲑Y產(chǎn)負(fù)債表時(shí),是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)500萬(wàn),同時(shí)列其他流動(dòng)資產(chǎn)100萬(wàn),還是應(yīng)交稅費(fèi)直接寫(xiě)凈值400萬(wàn)?還是說(shuō)這兩種都可以?
能查徐州市銅山區(qū)菲倫編程
這個(gè)員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來(lái)整這個(gè),我們要怎么處理,我們之間沒(méi)有簽合同,她也通過(guò)起訴手段,不過(guò)法院沒(méi)支持她,謝謝她又整這個(gè),
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,公司要注銷(xiāo),股東要看報(bào)表,財(cái)務(wù)都需要做什么
老師,這個(gè)開(kāi)票項(xiàng)目合規(guī)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,有盤(pán)盈和盤(pán)虧的情況下,盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)差異占盤(pán)點(diǎn)存貨品類(lèi)的占比,還有占抽盤(pán)總貨值的占比,怎么計(jì)算?
老師想問(wèn)您一下,我們和客戶(hù),現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的情況下,我們還需和客戶(hù)簽署發(fā)貨合同嗎?


老師我說(shuō)是企業(yè)所得稅申報(bào)表
一樣的,我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢 直接更正就行
沒(méi)有更正呀老師
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我要更的是一二季度的啊,不允許啊
那么只有去大廳更正了