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#提問#老師我們公司沒有即征即退業(yè)務(wù),但是有即征即退上有個(gè)金額,是之前有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后來就出現(xiàn)在即征即征欄次里就成了上期留底稅額

2024-10-17 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 15:29

你好你現(xiàn)在的問題是什么

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快賬用戶9027 追問 2024-10-17 15:34

現(xiàn)在稅務(wù)新電子系統(tǒng),這個(gè)增值稅主表保存不了,怎么把這個(gè)即征即退上期留底稅弄平,這個(gè)稅額是多繳的

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齊紅老師 解答 2024-10-17 15:35

你好,你這個(gè)要去稅務(wù)局更正一下之前的申報(bào)表,他這個(gè)顯示即征即退是錯(cuò)的,可以留底,但是不需要急征即退。

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快賬用戶9027 追問 2024-10-17 15:37

這個(gè)一定要去稅局更正嗎?這個(gè)電子稅局網(wǎng)上能更正嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-17 15:47

你好,你可以問一下當(dāng)?shù)?2366。

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你好你現(xiàn)在的問題是什么
2024-10-17
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出14行 這個(gè)不對(duì) 當(dāng)月只出現(xiàn)一次就可以 截圖看下
2024-11-11
你好,看我給你發(fā)的圖片的呢
2024-10-17
?你好;? ?不單獨(dú)設(shè)置的; 比如說:一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 二、繳納增值稅時(shí) 本月上交本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還 借:其他應(yīng)收款 貸:營(yíng)業(yè)外收入--政府補(bǔ)助 四、收到增值稅返還 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款?
2022-11-10
您好 申報(bào)表現(xiàn)在是9904.98 申報(bào)表的金額大于賬上需要繳稅的金額 對(duì)么
2024-10-17
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