你好,嫉妒不會彌補(bǔ)上年的虧損

你好,我新手會計(jì),老師做完12月末的賬第四季度盈利,按當(dāng)年利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還是在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅?意思就是年末計(jì)提企業(yè)所得稅是根據(jù)年末利潤總額計(jì)提還是根據(jù)彌補(bǔ)以前年度虧損后來計(jì)提?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損。如果是先盈利,后虧損。那盈利的金額不能彌后一年虧損的是不?如果是先虧損后盈利,那后一年盈利就能彌補(bǔ)虧損了是不?
老師,賬上利潤是虧損,所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后為盈利,需要繳納所得稅,賬上計(jì)提所得稅費(fèi)用是彌補(bǔ)虧損后的金額作為應(yīng)納稅所得額?
去年有未彌補(bǔ)虧損,當(dāng)月盈利,但是減去去年的未彌補(bǔ)虧損以后不需要繳納所得稅就不用計(jì)提所得了吧
老師,咨詢一下,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備都要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?利潤虧損時(shí)是不用計(jì)提,現(xiàn)在有點(diǎn)盈利,尚不能彌補(bǔ)以前年度未彌補(bǔ)虧損,這個(gè)月是沖上期的壞賬準(zhǔn)備部分金額,需要計(jì)提遞延所得稅費(fèi)用嗎
老師您好,我家倉庫有一批商品需要出庫,換個(gè)包裝,換個(gè)吊牌換個(gè)品名在重新入庫,這個(gè)賬務(wù)分錄如何處理
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末應(yīng)該有余額嗎,哪些科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
有沒有做保健品行業(yè)的老師?請問您司的退貨率是多少?按什么方式來確認(rèn)收入?
收到統(tǒng)計(jì)局第一年培育獎(jiǎng)勵(lì)2萬元,銀行存款到賬,這個(gè)分錄怎么做?
看10月還是否虧損,拿已交的所得稅÷0.05,等于的數(shù)再減去截止到十月的利潤總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
老師,電子商業(yè)承兌匯票票據(jù)狀態(tài)一欄顯示已收票-已鎖定是什么意思,這張票我單位能收嗎
老師,你好,請問酒店的,沙發(fā)一張價(jià)值5000,2張1萬多是不是要作為固定資產(chǎn)啊,還有全屋定制板材,木飾面價(jià)值好幾萬,是要做3年的長期攤銷嗎
老師你好 請問我們10月開了一張專票出去,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了要作廢紅沖,但對方已抵扣了,我們應(yīng)該怎么做呢?
老師,請問收到進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票是短袖T恤,那么我開出去銷項(xiàng)是條紋短袖可以的嗎?
以技術(shù)支持為主、內(nèi)容分發(fā)為目的 → 信息技術(shù)服務(wù)*內(nèi)容推廣服務(wù)費(fèi) 老師開這樣的發(fā)票,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅不?


你好,季度的盈利不會彌補(bǔ)上年的虧損