煙酒這類不屬于增值稅抵扣范圍,所以不能抵扣增值稅。企業(yè)所得稅前扣除要看是否符合業(yè)務(wù)招待費(fèi)的規(guī)定,并且有合法票據(jù),一般不超過當(dāng)年銷售收入的5‰可以扣除。
公司因生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,可以在企業(yè)所得稅稅前按照一定比例稅前扣除,那如果取得普票可以在稅前按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除比列扣除嗎?
老師,這個(gè)企業(yè)所得稅當(dāng)中業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按多少比例可以扣除
請(qǐng)教老師:公司購買酒水用于招待客戶,取得了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問一下,公司由于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的煙酒費(fèi)用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師,請(qǐng)問一下,公司由于業(yè)務(wù)招待去購買的煙和酒的發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例做稅前扣除嗎?
您好~咨詢下:購置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,注冊(cè)了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開業(yè)信息有影響嗎
老師,請(qǐng)問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來設(shè)備入庫和增值專票,不含稅價(jià)100萬元稅費(fèi)13萬。20號(hào)開具商業(yè)匯票50萬。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來想接著問: 那老師,這合同金額160萬是怎么來的呢?從題目可以看出來嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬元,稅費(fèi)13萬元。后面就來個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過了。
老師,個(gè)體工商戶自己可以開戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開的票,報(bào)費(fèi)用的時(shí)候可以做賬做到10月嗎
請(qǐng)問老師,哪里可以獲取最新的財(cái)政規(guī)定變化消息
個(gè)體戶需要報(bào)稅嗎?在每個(gè)月開票不超過10萬的情況下
請(qǐng)問企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果勞務(wù)費(fèi)金額超過800元按20%繳納的個(gè)人所得稅是否也會(huì)一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳?
不得抵扣屬于不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中哪一條啊
不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中,主要包括用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。煙酒招待客戶屬于用于集體福利或個(gè)人消費(fèi),因此不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。