你好,這個(gè)是什么原因要補(bǔ)交少做了收入嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)7月份更正以前年度的增值稅申報(bào)表,導(dǎo)致7月份補(bǔ)交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請(qǐng)問(wèn)繳納的這些稅費(fèi)要怎么做分錄呢
2023年3月調(diào)整了2022年12月份的增值稅申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10000,補(bǔ)繳了增值稅和附加稅,那當(dāng)期2023年3月份的賬務(wù)怎么處理呢!
老師,我們公司五月份補(bǔ)交了2022年12月份的增值稅和增值稅滯納金,現(xiàn)在22年匯算清繳也完成了,那我補(bǔ)交的這個(gè)增值稅該怎么做憑證?
2023年8月補(bǔ)繳2021,6月增值稅及附稅,(出口企業(yè)不能退稅,視同內(nèi)銷的)請(qǐng)問(wèn)這筆增值稅分錄怎么處理,補(bǔ)繳的滯納金算在罰沒(méi)支出嗎?增值稅附稅算在哪年的稅金及附加,需要調(diào)一起年度損益調(diào)整嗎?
2023年9月份調(diào)整了2022年12月收入,補(bǔ)繳了增值稅附加稅和滯納金。取得了完稅憑證。怎么做分錄?還是需要把2022年12月份的賬反結(jié)賬重做分錄?
老師 你好,咨詢下稅務(wù)局覺(jué)得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點(diǎn),該怎么申報(bào)?調(diào)減成本嗎? 可是我實(shí)際成本夠的呀
老師,支付個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅怎么做賬呢,計(jì)入借方應(yīng)交個(gè)人所得稅,那這個(gè)科目到時(shí)候又沖回什么科目呢,老板沒(méi)有發(fā)工資
老師,他這個(gè)折舊年限我怎么看不懂呀 汽車的是幾年呀
老師,我做匯算清繳時(shí)系統(tǒng)提示,與第四季度報(bào)表不一致,我翻看了一下四季度的報(bào)表,是錯(cuò)的,這個(gè)報(bào)表從第一季度收入就是錯(cuò)誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報(bào)表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯(cuò)誤的,我不知道怎么做了
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司員工報(bào)銷2022-2023年的費(fèi)用,這個(gè)該怎么做賬
建工險(xiǎn)是計(jì)入工程施工還是管理費(fèi)用
老師利潤(rùn)百分比怎么計(jì)算
阿里巴巴國(guó)際站的交易服務(wù)費(fèi)是怎么收取的,
老師,有限合伙公司需要做年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,有限合伙企業(yè)一般申報(bào)哪些稅?
老師,比如2024年中計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資共120萬(wàn),實(shí)際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬(wàn),納稅調(diào)增了20萬(wàn)。這20萬(wàn)不能在稅前扣除,將來(lái)剩余的20萬(wàn)發(fā)放后,還可以再返回當(dāng)年更改報(bào)表扣除,或者在未來(lái)的年份扣除嗎?
對(duì)了,按無(wú)票收入補(bǔ)繳的
你好,你現(xiàn)在做評(píng)論是借現(xiàn)金等,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后再借以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加。 然后再支付,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加。營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款
就不用修改之前的憑證了,就直接在這月做調(diào)整了
你好,是的,就是這樣
但是還涉及一個(gè)問(wèn)題、去年12月月份有少許的留底稅額,這月補(bǔ)繳時(shí)把2023年12月份的留底也自動(dòng)抵扣了
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,不影響,你按實(shí)際繳納的金額入賬和計(jì)提就行
但是留底已經(jīng)扣除了
你好,你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留底稅額。
2023年12月增值稅要更正,那2024年的還需要更正嗎?因?yàn)樯婕傲舻?
你好,你憑證可以做到24年
那稅務(wù)系2024年也要更正唄
你好,是的,是要更正的