同學你好 你是要注銷嗎

我是承租方,出租方按我們簽訂的實際租賃合同去稅局備案,現(xiàn)在我們需要按實際的租金去繳納從價計征及從租計征的稅金,請問在稅局備過案的租賃合同還能把租金改少了嘛?或者要求出租方不開票,這樣是否不用交房產(chǎn)稅了
1、老師,稅務局讓填房產(chǎn)統(tǒng)計表,是否有自有房產(chǎn),這個我從賬上怎樣可以看出,還是我得去問行政?交多少房產(chǎn)稅,我是不是查這幾年的完稅證明看是否有金額? 2、我現(xiàn)在知道我們自己的辦公樓就是自己買的,還有其他地方有出租,但是我沒有看到上個月申報房產(chǎn)稅,我還問主管,她說我沒沒有房產(chǎn)稅,是怎樣核定怎么的,還有其他特殊情況不用交房產(chǎn)稅嗎?我想不明白她說的不用交房產(chǎn)稅,我以為公司只有有房子或者出租就得交呢
房產(chǎn)稅出租出去了,按照從租繳納房產(chǎn)稅,租金不包含增值稅對嗎?合同中只寫了租金10萬每月,沒有明確列明是否含稅,但是我們實際是按照含稅來收的,這樣我們是不是可以扣除增值稅稅額來繳納房產(chǎn)稅?
老師是我們廠房沒有房產(chǎn)證我們要交房產(chǎn)稅,我要怎么去辦理呢?是要先提交資料去稅局備案嗎?然后才可以在網(wǎng)上申報嗎?
老師開房屋租賃發(fā)票,房產(chǎn)稅是不是一定要交,我們公司沒房屋租賃稅種核定,也沒到稅務局代開房屋租賃發(fā)票,問稅務局稅務局說可以自行開具,但是我們沒交房產(chǎn)稅,財務報表也沒填,是不是要去稅務局稅種核定。
食堂費用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計入到其他應收款里面去怎么把這個其他應收款沖消掉并且計入到其他應付款(不知道要不要計入)之前支付給食堂費用借:管理費用-職工福利貸其他應收款銀行存款但是這個其他應收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請教一個問題我在社保費管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒有記錄要怎么處理?怎么做社保申報,怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬的合同,1個點的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個背靠背的合同,巨天科技不開票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬,直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問一下發(fā)生在國外的業(yè)務收的款100萬是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個表格找數(shù)據(jù)建議哪個函數(shù)?沒有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開出去400萬的材料設備發(fā)票,但是本月無法取得對應的進項發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進項發(fā)票的時候申請退稅呢?
老師你好,實繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請問殘疾人保障金,統(tǒng)計的是應發(fā)工資還是實發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務”,這個是說司機是跟出租車公司簽勞動合同,比如一個月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機都要給固定的錢也就是這里的“管理費”給出租車公司,所以按交通運輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個稅嗎?重點我想知道司機拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營業(yè)費用是不是指的銷管財
是的是的,要注銷
稅務登記guo過嗎 都是零申報嗎
登記過 零申報
同學你好 那就開清稅證明