你好,是沒有發(fā)放嗎?還是個(gè)人墊付?
老師,職工餐費(fèi),借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金和通過應(yīng)付職工薪酬薪酬過度下借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬, 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,這樣的用意在哪里?謝謝老師
老師,企業(yè)當(dāng)月未開發(fā)票,無收入,職工薪酬作為其他應(yīng)付款。分錄 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬,貸 其他應(yīng)付款, 是這樣寫嗎?
應(yīng)發(fā)工資100元,含個(gè)人承擔(dān)社保5元,能不能借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付職工薪酬100 借應(yīng)付職工薪酬5 貸其他應(yīng)付款5 為什么不是借管理費(fèi)用95貸應(yīng)付職工薪酬100借應(yīng)付職工薪酬5 貸其他應(yīng)付款5
老師,我們的職工薪酬,是這么做賬的,您看可以嗎 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-張三 借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行存款
老師我和其他公司掛往來款 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費(fèi)用 -負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 掛往來 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對(duì)嗎,這樣我的應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額嗎
員工個(gè)人開個(gè)體戶,所在的公司查得到嗎
紅沖發(fā)票這兩個(gè)編碼是不是應(yīng)該是一致的?
固定資產(chǎn)核銷,沒有發(fā)生費(fèi)用,具體賬務(wù)怎么做
老師你好,想問一下那個(gè)公司統(tǒng)一為員工中午免費(fèi)訂的那個(gè)盒飯嗯,已經(jīng)開了發(fā)票了,那個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,納稅申報(bào)表首頁指的是什么?
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅用哪個(gè)科目查詢結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字?
一般納稅人養(yǎng)殖公司提供技術(shù)服務(wù),開票稅率是多少
老師,注會(huì)財(cái)管考試,我就列算式,沒有文件解釋可以嗎?最后結(jié)果算對(duì),這樣會(huì)扣分嗎
電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)稅額和賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額不符怎么找差錯(cuò)
行政單位會(huì)計(jì)記錄中,2024年的賬目記錯(cuò)了二級(jí)項(xiàng)目,金額正確,2025年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)該怎么做
這個(gè)是稅局說我這邊有問題,工資做的都是當(dāng)月發(fā)放的。
你當(dāng)月支付是個(gè)人支付的嗎?這個(gè)其他應(yīng)付款掛著誰
你們當(dāng)月的工資當(dāng)月都支付了,沒有余額,可以的。
23年直接做的現(xiàn)金支付。 24年我直接掛的老板,因?yàn)楣居绣X也轉(zhuǎn)到老板個(gè)人卡上面。
你好,你有支付的證明嗎?你跟你稅務(wù)局說一下的,當(dāng)月的工資當(dāng)月支付,老板支墊付的有支付的證明。
那就是23年4季度的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)為0是正確的。我也就納悶了,這個(gè)怎么會(huì)有數(shù)據(jù)呢,當(dāng)月就發(fā)放了。一借一貸沒有問題的e
稅務(wù)局一問是什么原因,就是這里是零嗎?
起前期遞交工資發(fā)放的記賬憑證了,也發(fā)放公司轉(zhuǎn)老板的銀行回單。 老板轉(zhuǎn)員工的轉(zhuǎn)賬記錄。 現(xiàn)在稅局說讓我更正申報(bào)工資薪金。 我這邊不是太懂。不知道更正話,應(yīng)該填報(bào)多少?
你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)的?發(fā)放的次月申報(bào)的嗎?
是的,所以這塊要填寫10-12月三個(gè)季度的員工工資嗎?
不是發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅呀,你本月發(fā)放的在下一個(gè)月申報(bào)個(gè)稅呀。然后你這個(gè)月申報(bào)的是上一個(gè)月發(fā)下去的。
也就是這個(gè)月你申報(bào)的是9月份的工資。
這個(gè)我懂,但是做賬一直是本月發(fā)放本月。 那么報(bào)表我應(yīng)該怎樣更改,賬務(wù)應(yīng)該怎樣更改?
為什么要修改?借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)副職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款。 然后你的管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款有變化,應(yīng)付職工薪酬沒有變化呀,報(bào)表不用修改,沒有問題。然后,你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候又是怎么申報(bào)的?
個(gè)稅申報(bào) 1.本月申報(bào)上月,工資薪金本月也是填寫上月的。 不明白老師想具體問什么? 還有3次追問怎么能繼續(xù)追問呢?
你好,9月份的工資,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是9月份的應(yīng)付職工薪酬余額,你們單位沒有余額,所以這里是零沒有問題。然后這個(gè)個(gè)稅是在10月份申報(bào),10月份申報(bào)的是9月份的工資表里面的工資。
提問次數(shù)達(dá)到限制的可以再重新提問。一定要備注找郭老師 看到提問都會(huì)回復(fù)的
是呀,個(gè)稅就是10月申報(bào)9月的工資。 這塊和報(bào)表有什么關(guān)系。
沒有關(guān)系,沒有關(guān)系。不清楚你稅務(wù)局什么意思。