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老師,請問,房地產(chǎn)企業(yè),預(yù)收款21萬,(確認(rèn)合同負(fù)債192660.6元,確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項17339.4元)1、那預(yù)繳增值稅5779.8元如何和待轉(zhuǎn)銷項稅納稅申報表如何提現(xiàn)?2、預(yù)繳的土增稅怎么申報? 3,預(yù)繳的企業(yè)所得稅如何申報?

2024-10-16 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-16 09:11

貴公司是按照2%預(yù)繳增值稅對吧,目前貴公司應(yīng)該是還沒達到竣工條件,所以都是預(yù)繳稅費,不涉及到銷項稅申報表,你填寫在預(yù)繳增值稅申報表即可,主表填寫正常取得的進項

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齊紅老師 解答 2024-10-16 09:12

正常來說預(yù)繳土增稅是根據(jù)預(yù)收款/(1+增值稅稅率)*預(yù)繳土增稅稅率,不過有些地區(qū)是根據(jù)(預(yù)收款-預(yù)繳增值稅)*預(yù)繳土增稅稅率

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齊紅老師 解答 2024-10-16 09:13

預(yù)繳企業(yè)所得稅是在月度或者季度申報所得稅時,根據(jù)這段期間的 累計預(yù)收款*稅務(wù)局核定的利潤率預(yù)繳

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快賬用戶8082 追問 2024-10-16 09:25

老師,我知道數(shù)怎么算,但是不會填申報表。我們的事務(wù)所老師,讓我們把預(yù)收的款提出來帶轉(zhuǎn)銷項稅。1,那這部分待轉(zhuǎn)銷項稅需要填寫納稅申報表么?2,我們預(yù)繳的增值稅,需要填寫增值稅及附加稅預(yù)繳表,是不是還得填寫增值稅附表四的銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款項目?

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快賬用戶8082 追問 2024-10-16 09:27

預(yù)繳所得稅的話,在哪里申報呢?是有一個專門的預(yù)繳所得稅申報表么?

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齊紅老師 解答 2024-10-16 09:34

沒有專門的申報表,但是主表中有一欄是:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額,把計算的累計預(yù)收款*稅務(wù)局核定的利潤率填在這里

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快賬用戶8082 追問 2024-10-16 09:41

好的,老師,所得稅的我會了,但是增值稅咋報啊?

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齊紅老師 解答 2024-10-16 09:48

預(yù)繳的增值稅是填在增值稅及附加稅費預(yù)繳表中,填完這個附表,自動會在主表中體現(xiàn),主表中只要填寫正常認(rèn)證的進項稅金

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快賬用戶8082 追問 2024-10-16 11:30

老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)一個問題,就是第4行可以填寫預(yù)售款*核定利潤率。那等確認(rèn)收入和成本的時候,這個表的15行,這個數(shù)不讓填寫,那是從哪里帶出來的這個數(shù)呢?

老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)一個問題,就是第4行可以填寫預(yù)售款*核定利潤率。那等確認(rèn)收入和成本的時候,這個表的15行,這個數(shù)不讓填寫,那是從哪里帶出來的這個數(shù)呢?
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齊紅老師 解答 2024-10-16 11:41

等到你們正常結(jié)轉(zhuǎn)的時候,這個數(shù)據(jù)后臺會自動計算出來的

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快賬用戶8082 追問 2024-10-16 11:43

哦哦哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-16 14:15

不客氣,祝你平安喜樂步步高升!

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貴公司是按照2%預(yù)繳增值稅對吧,目前貴公司應(yīng)該是還沒達到竣工條件,所以都是預(yù)繳稅費,不涉及到銷項稅申報表,你填寫在預(yù)繳增值稅申報表即可,主表填寫正常取得的進項
2024-10-16
你好,你賬上做了收入嗎?他這個得看利潤表,根據(jù)利潤表里面的。
2024-04-13
你好,主營業(yè)務(wù)收入是按會計準(zhǔn)則確認(rèn),增值稅按稅法確認(rèn),有差異是正常的
2020-08-06
您好!待轉(zhuǎn)銷項稅額是會計科目,其他流動負(fù)債這個是報表項目,也就是前者在報表中體現(xiàn)在后者那里, 你們確認(rèn)了收入,如果沒達到納稅義務(wù)的時間,那么你們就不能申報這個收入,所以會計上的收入和申報表里面的收入是會不一樣的
2022-07-19
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2023-04-14
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