你是小規(guī)模還是一般納稅人?
老師,你好,我們單位上個(gè)月開的一張與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入的普通發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月重新開了,是不是跟平時(shí)的發(fā)票處理方法一樣,做銷項(xiàng)負(fù)數(shù)就行
你好老師,一般納稅人,開的不征稅的發(fā)票,增值稅用報(bào)這一部分收入嗎,屬于財(cái)政補(bǔ)貼,與銷售行為不掛鉤的
老師您好,請問企業(yè)開具與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)票,這種要什么申報(bào)增值稅和企稅?
老師,與銷售收入不掛鉤的政府補(bǔ)貼開具了發(fā)票,在增值稅申報(bào)表中如何填報(bào)呢
我們開了個(gè)與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入發(fā)票,發(fā)票開的不征稅 增值稅銷項(xiàng)表和主表在哪填寫,企業(yè)所得稅如何處理
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會(huì)的會(huì)議費(fèi)用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
請問一下老師公積金扣款是當(dāng)月的還是上月的呢?
老師 工商年報(bào) 繳費(fèi)基數(shù) 是十二個(gè)月的合計(jì)嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
你好!異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導(dǎo)一下
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
1,匯算清繳時(shí),收入是按照合同確認(rèn)還是發(fā)票; 2.縣級撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金算不算收入
請問房開公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報(bào)都需要申報(bào)什么?稅率多少?
老師,請問固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?
小規(guī)模納稅人
若季度 沒超過30萬,填寫在免稅銷售額欄
季度超過30萬了,財(cái)政補(bǔ)貼收入就100多萬
大類開的服務(wù)還是?
大類直接寫的就是*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*新建設(shè)施農(nóng)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目補(bǔ)貼款
那直接填寫在 第一欄
可以填在其他免稅銷售額里面嗎?他可以選擇對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼嗎?
不可以 ,不免增值稅
可是票面顯示的是無稅額呀
這種建議與當(dāng)?shù)囟惥智笞C下。發(fā)票稅率是否有問題。