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Q

老師,您好,請問一下我們上季度開了一張“與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼”的發(fā)票,增值稅應(yīng)該如何申報(bào)呢?

2024-10-14 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-14 17:22

你是小規(guī)模還是一般納稅人?

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快賬用戶4286 追問 2024-10-14 17:25

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-10-14 17:29

若季度 沒超過30萬,填寫在免稅銷售額欄

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快賬用戶4286 追問 2024-10-14 17:30

季度超過30萬了,財(cái)政補(bǔ)貼收入就100多萬

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齊紅老師 解答 2024-10-14 17:34

大類開的服務(wù)還是?

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快賬用戶4286 追問 2024-10-14 17:37

大類直接寫的就是*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*新建設(shè)施農(nóng)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目補(bǔ)貼款

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齊紅老師 解答 2024-10-14 17:39

那直接填寫在 第一欄

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快賬用戶4286 追問 2024-10-14 17:56

可以填在其他免稅銷售額里面嗎?他可以選擇對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 18:02

不可以 ,不免增值稅

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快賬用戶4286 追問 2024-10-14 18:09

可是票面顯示的是無稅額呀

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齊紅老師 解答 2024-10-14 18:24

這種建議與當(dāng)?shù)囟惥智笞C下。發(fā)票稅率是否有問題。

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同學(xué)你好 是政府給你們的補(bǔ)貼嗎
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你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的?不征稅的嗎?
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你好,開的是免稅的發(fā)票嗎?
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