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老師,請問財務(wù)報表上的應(yīng)交稅費與申報表上的應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)對不上怎么調(diào)整?

2024-10-14 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-14 16:03

你好,這個要看是什么原因錯了。

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快賬用戶2341 追問 2024-10-14 16:04

我也不清楚,這個要怎么查

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快賬用戶2341 追問 2024-10-14 16:08

我可以從哪里入手來看導(dǎo)致的差額?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 16:08

你好,你看上一期對不對?得上?

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快賬用戶2341 追問 2024-10-14 16:51

我看了一下也對不上,好像是因為我有進項還沒有抵扣,我直接轉(zhuǎn)入了應(yīng)交稅費之中,這種差異,有關(guān)系沒有?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 16:52

你好,你要看你做的是哪一個明細(xì)科目?

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快賬用戶2341 追問 2024-10-14 16:53

做的應(yīng)交增值稅-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-10-14 16:56

嗯,還沒有抵扣,你已經(jīng)認(rèn)證了嗎?

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快賬用戶2341 追問 2024-10-14 16:57

沒有認(rèn)證

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快賬用戶2341 追問 2024-10-14 16:58

只是直接記進去了,后面要抵扣的時候才認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2024-10-14 16:58

你好,沒有認(rèn)證的話應(yīng)該計入到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅。

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快賬用戶2341 追問 2024-10-14 16:59

我沒有經(jīng)過這個科目,要調(diào)嗎?

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快賬用戶2341 追問 2024-10-14 16:59

原來的會計也沒有用這個科目,我就按她的這樣做了。

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齊紅老師 解答 2024-10-14 17:01

你好,不過話說回來,如果你不對下級科目的話,正常來說是應(yīng)該只入到應(yīng)交稅費最終這個科目余額應(yīng)該也是能對得上的。主要是不知道從什么時候開始錯的。

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快賬用戶2341 追問 2024-10-14 17:02

就是,那我可以直接調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-14 17:04

你好,你想調(diào)的話,還是得要找出原因才能調(diào)的對。

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齊紅老師 解答 2024-10-14 17:04

你如果只是想把它調(diào)平的話,你就營業(yè)外收支就好了。

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快賬用戶2341 追問 2024-10-14 17:04

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-14 17:07

你好,不用客氣的了。

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你好,這個要看是什么原因錯了。
2024-10-14
你好,這里具體的是哪里不對,你看一下具體的是哪一個科目有借方余額。
2022-02-11
您好 請問是銷項稅額不正確么?
2021-09-09
同學(xué),你好,差的原因找到?jīng)]有,如果找不到,直接把差的數(shù)據(jù),用管理費用調(diào)一下。
2021-03-10
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)代表多交稅費
2023-07-14
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