同學(xué),你好 可以取得其他發(fā)票,用來沖這個其他應(yīng)收款
老師,我想請問一下,我們公司拆遷,拆的補款其中一筆上月已經(jīng)到賬,還有一筆還沒有到,因為還沒有問清老板具體怎么處理,暫時這個月在賬上做的是往來款,等問清楚了再按正式做收入。請問老師第一筆款是上個月收到的,這個月我是不是按照原來一樣計提折舊呢?如果不是我該如何處理。謝謝老師!
老師你好,我問一下,就是我們公司帳上預(yù)收款掛著兩萬塊錢嗯,已經(jīng)掛了有兩年了吧?然后現(xiàn)在呢,這個業(yè)務(wù)已經(jīng)不存在了,而且這個嗯,我們收款的這個單位,他已經(jīng)注銷了我這預(yù)收款項,怎么辦呀?怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
老師好 我們是非盈利組織,是銀行協(xié)會,省上給我們一筆員工的考試費用,已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們的對公戶了,但是出納因為現(xiàn)金還有,這筆款項也不多,就用現(xiàn)金發(fā)放給員工了,就是在對公戶上這筆款并沒有取出來,那我怎么處理呀這個賬務(wù)呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
老師,老板我們公司還在籌建期,老板通過微信轉(zhuǎn)了一筆錢給總經(jīng)理(老板的弟),總經(jīng)理拿這筆錢買了很多籌建期用的東西。 就拿了收據(jù)回來給我,比如說買了一把裝修用的手電鉆280元,這個改怎么做賬呢? 借:其它應(yīng)付款—覃XX (這個要寫總經(jīng)理還是老板的名字) 280元 貸:管理費用—開辦費 280元。 摘要:購買手電鉆 。 我是不是還要幫總經(jīng)理寫一個費用報銷單,付在280元的后面? 然后最上面是憑證,最下面是憑證粘貼單,這筆憑證就完整了?
老師您好,就是我們公司有兩個員工,因為工作失誤各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當(dāng)時掛賬是其他應(yīng)付款貸方,后來這兩個人離職了已經(jīng)差不多有半年時間了,公司也不給了,對方也不要了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這兩筆錢呢
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權(quán),就是除貨幣之外的形式出資的,對稅這一塊有啥影響,對賬
什么是內(nèi)賬,什么是外賬
老師好,成為一般納稅人之前的那些增值稅專票和火車票。需要做不抵扣認證嗎?如果不做認證,會不會被認定為滯留票?。?/p>
老師您好!具體指導(dǎo)一下吧謝謝了
同學(xué),你好 就是你讓老板提供發(fā)票,比如餐費、交通費,你用發(fā)票來沖其他應(yīng)收款
老師您好!能不能把我的其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成老板的呢?
同學(xué),你好 那你寫說明,老板簽字,才可以