需要按月確認(rèn)收入。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
我們是物業(yè)公司,預(yù)收12個月物業(yè)費,增送一個月物業(yè)費,做賬:借銀行存款12管理費用1 貸預(yù)收賬款13,確認(rèn)增值稅收入的時候,是以13個月的收入初除12,分?jǐn)偟矫總€月結(jié)轉(zhuǎn)收入,這樣就會造成收入虛增,實際并沒有收到13個月的物業(yè)費,這個怎么處理呀?企業(yè)所得稅收入和增值稅收入的計稅依據(jù)不同怎么處理?問的老師,老師讓預(yù)收按12個月記賬,管理費用按12/13來確認(rèn),那我每個月還得計算一個管理費用,去保證所得稅增值稅基礎(chǔ)一致?我有點不理解
老師,我們是一家小物業(yè)公司,幾十戶人每次業(yè)主交物業(yè)費,都不要發(fā)票,然后收到的現(xiàn)金也沒有開收據(jù),收到這部分的物業(yè)管理服務(wù)費我為了做賬自制業(yè)主明細(xì)多少平方多少錢的清單,做收入交稅,這樣的附近合規(guī)入賬嗎?
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時的物業(yè)費我是按月確認(rèn)一次收入,對于當(dāng)月應(yīng)交而沒交的我是借應(yīng)收款賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,現(xiàn)在欠費收不到了,公司要免掉他這幾個月的物業(yè)費,我是把分錄紅沖,還是計入借營業(yè)外支出呢,貸應(yīng)收賬款呢?
請教一下各位老師,物業(yè)管理公司,當(dāng)月應(yīng)收管理費未收到,先計提收入,交增值稅,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 ,后面收到管理費,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這樣會計處理是對的嗎?公司每個月有幾十萬管理費沒收到,會計計提確認(rèn)收入,一般納稅人,每個月都去交增值稅
我們是小規(guī)模物業(yè)公司,業(yè)主繳納了2023.10.1-2024.2的物業(yè)費要求開發(fā)票,10月份的物業(yè)費已計入應(yīng)收賬款,確認(rèn)了收入,請問這個月怎么做賬?小規(guī)模是沒有進(jìn)項稅和銷項稅的
我去年計提應(yīng)收賬款的1%的壞賬準(zhǔn)備,今年那筆應(yīng)收賬款全額收回了 我應(yīng)該怎么做分錄 銷掉這比壞賬準(zhǔn)備的信用減值準(zhǔn)備呢
勞務(wù)報酬1000塊錢,個稅是多少?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個月萬八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?這種能長期簽嗎?
老師,這個票開的對吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個發(fā)票開的對嗎
老師。我們我有個個體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯了,會被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個同事離職了,然后老板另外一個公司有項目,需要他短暫干一段時間,是按全職給她報工資還是按勞務(wù)費申報
即使沒有收到錢,該繳納的稅款也需要繳納。