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老師 出口退稅計算出來的應(yīng)納增值稅額是負(fù)數(shù)是不是可以當(dāng)做留底稅額

2024-10-13 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-13 15:52

你好,是的,可以做留底稅額

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快賬用戶7964 追問 2024-10-13 15:55

留底稅額和出口退稅款取哪兩個數(shù)為期末退稅款

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齊紅老師 解答 2024-10-13 16:04

誰小取誰為退稅款

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快賬用戶7964 追問 2024-10-13 16:08

比如留抵稅額8萬 出口退稅18萬 期末退稅款8萬 剩余的10萬呢

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齊紅老師 解答 2024-10-13 16:15

應(yīng)納稅額與免抵退稅額進(jìn)行比較,擇其小者確認(rèn)出口退稅,即退稅額=兩者絕對值較小值。前者大于后者,作為留底

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快賬用戶7964 追問 2024-10-13 16:17

意思是這10萬可以留到下個月可以抵扣銷項稅額對嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-13 17:01

假設(shè)應(yīng)納稅額-36萬, 免抵退稅額18萬, 當(dāng)期應(yīng)退稅額為18萬 留底稅額36-18=18

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你好,是的,可以做留底稅額
2024-10-13
你好,第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額.退稅金額為留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分為免抵稅額,交附加稅. 第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,交附加稅(城建稅,教育費和地方教育費).都不是交增值稅.
2021-01-05
同學(xué),你這個是可以退稅的,分錄是借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅款 (你期末留底的那個金額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-出口退稅
2022-03-07
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-01-05
這個是需要看具體的公司情況,沒有退稅,可能是因為期末沒有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因為存在內(nèi)銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的
2020-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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