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一般納稅人留底抵欠,會(huì)計(jì)分錄如何做?

2024-10-12 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-12 16:29

你好 1.增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2.若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

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快賬用戶(hù)4299 追問(wèn) 2024-10-12 16:35

留底的額度小于欠稅金額,老師幫我看下會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?

留底的額度小于欠稅金額,老師幫我看下會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2024-10-12 16:38

你好,是的,是這樣的

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你好 1.增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2.若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2024-10-12
你好 直接抵就可以??
2020-12-22
你好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
2020-08-20
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-05-27
你好,這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證,直接在系統(tǒng)上面抵減就好了。
2025-03-27
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