你好,這個要看你去年是怎么做的這個憑證,就是這張發(fā)票是怎么做的憑證。
老師,我們19年購進(jìn)的材料已經(jīng)轉(zhuǎn)成商品銷售了,當(dāng)時(shí)開的是普票,稅務(wù)局說我們是虛開發(fā)票,所以前幾天去稅務(wù)局調(diào)減了19年所得稅報(bào)表成本金額,補(bǔ)交了所得稅和滯納金,那我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
2020年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額本來 10%做成了15%,在現(xiàn)在補(bǔ)交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務(wù)怎么處理?其他收益那部分要對應(yīng)以前年度損益調(diào)整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計(jì)算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報(bào)申請退回多交所得稅。請教老師如何處理,謝謝。
去年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票對方公司查出來了虛開,今年要我單位成本在所得稅匯算清繳修改調(diào)增,今年12月已補(bǔ)交了所得稅21701.5元,滯納金2170.15元,增值稅26149.55元在申報(bào)表中自動轉(zhuǎn)出了,抵扣夠的就用進(jìn)項(xiàng)抵扣掉了,請問這整個流程賬務(wù)要怎么處理?
你好:一般納稅人企業(yè),2021年12月進(jìn)貨增值稅專用發(fā)票已抵扣10萬元,稅務(wù)認(rèn)定這張發(fā)票不能認(rèn)證抵增值稅也不可以抵所得稅,2022年2月增值稅和所得稅已經(jīng)補(bǔ)了,并有滯納金,請問 增值稅、所得稅賬務(wù)怎么處理,在哪年,網(wǎng)上表用改嗎,分錄怎么做?
老師2020年運(yùn)輸費(fèi)做的管理費(fèi)用 增值稅已經(jīng)抵扣了,11月稅務(wù)局說接受虛開發(fā)票,調(diào)整了20年企業(yè)所得稅,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,滯納金。增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅,這樣做分錄對嗎?
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報(bào)個人所得稅超過了五千,這個怎么申報(bào),這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項(xiàng)目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項(xiàng)目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報(bào)增值稅時(shí),把普票都給填到專票里面了,需要更改申報(bào)表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開的9個點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運(yùn)輸9個點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報(bào)個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
去年就是入的主營業(yè)務(wù)成本
你好,,你要知道你明確的憑證是怎么做才能知道這個轉(zhuǎn)出的憑證怎么做?
發(fā)票收到后做的是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
你好,你這個做借庫存商品貸。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后補(bǔ)交的增值稅是借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,稅務(wù)稽查補(bǔ)稅貸,銀行存款。 所得稅和附加稅是借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等等。 然后再交了,借。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等等。貸銀行存款
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,調(diào)減的成本不用做賬嗎
你好,你這個成本是借,庫存商品貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 我在上面已經(jīng)說了呀。 這個成本稅務(wù)局也不讓你們扣除,是嗎?
成本也不讓扣除
你好,你這個借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整。
這樣做不是庫存商品就增加了?
庫存商品就在這放著一直不用是吧
你好,這個做紅字憑證沖減。 是這樣子的,本身你應(yīng)該收回這筆錢,然后減少這個庫存商品。