你好,這個(gè)要看你去年是怎么做的這個(gè)憑證,就是這張發(fā)票是怎么做的憑證。

老師,我們19年購(gòu)進(jìn)的材料已經(jīng)轉(zhuǎn)成商品銷(xiāo)售了,當(dāng)時(shí)開(kāi)的是普票,稅務(wù)局說(shuō)我們是虛開(kāi)發(fā)票,所以前幾天去稅務(wù)局調(diào)減了19年所得稅報(bào)表成本金額,補(bǔ)交了所得稅和滯納金,那我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
2020年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額本來(lái) 10%做成了15%,在現(xiàn)在補(bǔ)交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務(wù)怎么處理?其他收益那部分要對(duì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計(jì)算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報(bào)申請(qǐng)退回多交所得稅。請(qǐng)教老師如何處理,謝謝。
去年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票對(duì)方公司查出來(lái)了虛開(kāi),今年要我單位成本在所得稅匯算清繳修改調(diào)增,今年12月已補(bǔ)交了所得稅21701.5元,滯納金2170.15元,增值稅26149.55元在申報(bào)表中自動(dòng)轉(zhuǎn)出了,抵扣夠的就用進(jìn)項(xiàng)抵扣掉了,請(qǐng)問(wèn)這整個(gè)流程賬務(wù)要怎么處理?
你好:一般納稅人企業(yè),2021年12月進(jìn)貨增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣10萬(wàn)元,稅務(wù)認(rèn)定這張發(fā)票不能認(rèn)證抵增值稅也不可以抵所得稅,2022年2月增值稅和所得稅已經(jīng)補(bǔ)了,并有滯納金,請(qǐng)問(wèn) 增值稅、所得稅賬務(wù)怎么處理,在哪年,網(wǎng)上表用改嗎,分錄怎么做?
老師2020年運(yùn)輸費(fèi)做的管理費(fèi)用 增值稅已經(jīng)抵扣了,11月稅務(wù)局說(shuō)接受虛開(kāi)發(fā)票,調(diào)整了20年企業(yè)所得稅,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,滯納金。增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅,這樣做分錄對(duì)嗎?
年底的獎(jiǎng)金可以單獨(dú)核算吧,會(huì)不會(huì)最后跟整年的工資并到一起算個(gè)稅嗎?
年底獎(jiǎng)金發(fā)放144000怎么操作
大專(zhuān)或者本科 從入學(xué)到畢業(yè)的學(xué)校管理財(cái)務(wù)流程(包括交報(bào)名費(fèi),學(xué)費(fèi),考試費(fèi))避免漏繳費(fèi)用,財(cái)務(wù)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的完整流程
請(qǐng)問(wèn)老師,股東打款30萬(wàn)未備注投資款三個(gè)字,現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn),如果股東現(xiàn)在重新打30萬(wàn)備注投資款,到賬后就轉(zhuǎn)給股東,那有沒(méi)有抽逃注冊(cè)資金的嫌疑?
水草植物開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅嗎
小規(guī)模納稅人辦減資需要提交什么資料
個(gè)體工商戶(hù)需要去稅務(wù)局登記稅務(wù)嗎
給外包的主播做我們公司主播全部外包給第三方平臺(tái),然后這些主播在我們公司公會(huì)上直播,公司給他們推流產(chǎn)生的費(fèi)用視同銷(xiāo)售嗎?推流就是刷禮物給他們是無(wú)償?shù)?/p>
靈活用工風(fēng)險(xiǎn)大嗎,稅務(wù)會(huì)查嗎
在電子稅務(wù)局交了稅款的發(fā)票在哪里申請(qǐng)?


去年就是入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好,,你要知道你明確的憑證是怎么做才能知道這個(gè)轉(zhuǎn)出的憑證怎么做?
發(fā)票收到后做的是:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
你好,你這個(gè)做借庫(kù)存商品貸。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后補(bǔ)交的增值稅是借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,稅務(wù)稽查補(bǔ)稅貸,銀行存款。 所得稅和附加稅是借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等等。 然后再交了,借。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等等。貸銀行存款
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,調(diào)減的成本不用做賬嗎
你好,你這個(gè)成本是借,庫(kù)存商品貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 我在上面已經(jīng)說(shuō)了呀。 這個(gè)成本稅務(wù)局也不讓你們扣除,是嗎?
成本也不讓扣除
你好,你這個(gè)借庫(kù)存商品,貸以前年度損益調(diào)整。
這樣做不是庫(kù)存商品就增加了?
庫(kù)存商品就在這放著一直不用是吧
你好,這個(gè)做紅字憑證沖減。 是這樣子的,本身你應(yīng)該收回這筆錢(qián),然后減少這個(gè)庫(kù)存商品。