是的,那個需要填報的

老師,上海這邊申報增值稅。第30行是本期繳納上期應(yīng)納稅額。提示要填。這個要填嘛?
請問一下增值稅申報表25行(期初未繳稅額)是不是要在30行(本期繳納上期應(yīng)納稅額)填一下?。?/p>
老師 增值稅表1 第33行 欠繳稅額有數(shù)據(jù)(實際上個月已經(jīng)繳納的增值稅) 是不是需要在第30行 本期繳納上期應(yīng)納稅額 填上33行一樣的數(shù)據(jù)呢
老師,請問增值稅申報表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個金額是本期應(yīng)補交的增值稅額嗎?
老師,請問增值稅申報表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個金額是本期應(yīng)補交的增值稅額嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡易計稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費—簡易計稅?還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易計稅?
供應(yīng)商說開票要加稅點,老板頭疼加多少稅點才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標識標牌,制作好標牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開票應(yīng)怎么開票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費還是,設(shè)計服務(wù)-制作服務(wù)費 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項目需要先申請外經(jīng)證才可以開展外地經(jīng)營安裝操作嗎
個人所得稅只需要按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個人所得稅?
老師您好,請問下,我跟老板提了加工資的事,老板說到年底再說,說現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報增值稅前,發(fā)票總額度是19萬,申報后發(fā)票總額度還是19萬,這個不是申報完后會自動提升嗎?
老師你好,采購每個月整理發(fā)票與采購合同給到財務(wù)的作用是什么呀?
請問老師受脅迫簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議能否撤銷?
你看哈,我這個25行是負數(shù),原因就是以前年度某幾個月在30行填了數(shù)據(jù),然后就一直是負數(shù)的
截圖完整些,把你申報的主表都截圖
老師,你看這個是連續(xù)三個月的申報表,第25行就出現(xiàn)了負數(shù),這個事哪里不對
25行是上月應(yīng)交的增值稅,30行是本月交的25行那個增值稅,應(yīng)該是一致的
但現(xiàn)在就是22年填錯了一直到現(xiàn)在這個25行都是負數(shù),那我可以在本月直接在30行填一個跟25行一樣的數(shù)據(jù)不,或者怎么解決這個問題?然后我們?nèi)粘I陥蟮臅r候,25行和30行需要填寫么?怎么填?
25行和30行需要填寫一致,就是25行是上月應(yīng)交的增值稅
只要25行有數(shù)據(jù),那30行就要填的和25行一致是么
除非上個欠稅沒交,30行就填0