你好,那你當時怎么做的這些做了費用的話可以。
請教老師,公司的車輛進來后過一兩年再出售。 1,如果我轉入固定資產(chǎn)清理正常提折舊,等到我賣出去如果高于當時售價是按轉讓價繳納增值稅嗎?如果低于當時售價也要繳納增值稅嗎? 2,現(xiàn)在聽說有個政策可以一次性把車計入管理費用到2024年之前都可以。如果我當時沒計入固定資產(chǎn)沒提過折舊,這期間賣了賬務處理要交增值稅嗎?
老師,我們是被掛靠公司,我們把勞務和一些輔材都給掛靠方,我們只采購主材,有個問題,工地上買了空調,還有一些辦公家具,都是掛靠方出錢買的,就是掛靠方把錢以現(xiàn)金形式轉給我們,我們再公對公給供應商轉款,這樣三流一直了,現(xiàn)在是,掛靠方想把這部分發(fā)票充當他們的成本,這樣可以嗎?像電腦,空調,家具,板房等這些固定資產(chǎn),能充當他們的成本嗎
和朋友和開的公司,后來因為意見不和等問題散伙了,分兩臺機器,這個機器是我出資買的,錢給了賣機器的,機器的發(fā)票是開給和開的公司,散伙時他不愿意給錢,我就讓他給我另外一個公司開了一張發(fā)票,金額是80萬,當時也讓他們開了一張現(xiàn)金收款的證明,現(xiàn)在他公司可能因為經(jīng)營不善等問題,賬面被查了,開給我的發(fā)票我沒有轉那么多錢給他,這個要怎么處理? 補充:后來兩家公司也有業(yè)務往來,但是沒有再開發(fā)票,公司給他公司前后轉了也有30多萬,我現(xiàn)金也有給他轉了20多萬 現(xiàn)在最好的處理方案是什么,還是我有這個現(xiàn)金收款證明就可以
公司找了一個電銷平臺,把我們的電話業(yè)務外包出去了,工資給人家日結,現(xiàn)在這個電銷平臺讓把每天的工資轉到他們公司負責人個人卡上,也不開發(fā)票,我們就沒法稅前扣除,我想的是,把給我們打電話的3個業(yè)務人員做在我們工資表里,當做工資薪金發(fā)放,但是和轉賬的記錄對不起來,這么處理可以嗎?
老師我想問一下 3月份我們公司買了一輛電車 接待客戶用 公司開了3年了 前期展會和宣傳費用比較多 所以一直是虧損狀態(tài)的 未來 每月都交點稅 我有一部分票 沒有認證 現(xiàn)在這臺車來了 是可以抵扣13的增值稅 我想問一下 我想把這臺車入固定資產(chǎn) 那他的稅計入帶認證進項稅可以嗎 和我手里沒有認證的發(fā)票有沖突嗎
2024年主營業(yè)務成本下物流成本4204.53萬元,其中不包含折舊費的主營業(yè)務成本2145.12萬元,集團下達的目標值2439萬元,低于目標值13.7%。目標值比例算的正確嗎,低于的那個比例
服務公司,開加工服務發(fā)票除了營業(yè)執(zhí)照還需要勞務派遣許可證嗎?
老師,我做的一家企業(yè)的內賬,庫存商品出現(xiàn)負數(shù)了,但是我實際盤點庫存的商品還有了,我想庫存商品增加一次了,應該減少什么科目了?
采購貨物需要繳納印花稅,計稅依據(jù)是含稅還是不含稅,政策是幾幾年開始實行的
物業(yè)公司將房子出租給銀行做宿舍怎么開票的話是其他情形不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務嗎?
企業(yè)披露金融負債的到期期限分析是否屬于信用風險對未來現(xiàn)金流量影響的披露內容?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個大樓,準備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,裝修改造的工人工資應該按工資薪酬來申報個稅嗎?工人是我們自己招聘的。
老師好,當月銷項稅額100元,認證進項稅額120元。次月銷項稅額30元。問當月和次月如何做分錄是這樣嗎?當月 借:應交稅費-應交增-銷項稅額100 應交稅費-應交增-轉出未交增值稅20 貸:應交稅費-應交增-進項稅額120。 次月 借:應交稅費-應交增-銷項稅額30 貸:應交稅費-應交增-轉出未交增值稅30 借:應交稅費-應交增-轉出未交增值稅10 貸:應交稅費-未交增值稅10
商貿(mào),賣出產(chǎn)品怎么記賬?
公司支付老板綜合匯繳補繳個稅,打款時備注報銷款 后續(xù)拿票來沖 還是備注暫借款 后續(xù)拿票來報 哪個比較好呢
當時都進了固定資產(chǎn)
那得都開發(fā)票,都做固定資產(chǎn)清理。