你好,月末需要計(jì)提個(gè)人所得稅

我看學(xué)堂課程交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
老師 您好!個(gè)人所得稅不計(jì)提可以嗎?代扣個(gè)稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
老師在12月底計(jì)提全年一次性獎(jiǎng)金 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 獎(jiǎng)金 1月份再做,借應(yīng)付職工薪酬 獎(jiǎng)金 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅 貸銀行存款
老師,計(jì)提工資有個(gè)稅 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提個(gè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 發(fā)放上個(gè)月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 是這樣寫(xiě)的嗎 代扣代繳個(gè)稅 應(yīng)交
老師,我們做10月份工資的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅,報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工需要繳納。個(gè)稅已經(jīng)交上,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 貸:現(xiàn)金10 到月底發(fā)工資的時(shí)候分錄是不是做借:應(yīng)付職工薪酬500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 銀行存款490 這樣可以嗎
購(gòu)買了房產(chǎn)一處,3月份先付2300萬(wàn),4月份交契稅印花稅為證,那么2300萬(wàn)3月記到預(yù)付賬款,然后4月做固定資產(chǎn),(固定資產(chǎn)價(jià)值等于購(gòu)買價(jià)十契稅,印花稅計(jì)入管理費(fèi)用對(duì)嗎?)
老師你好,建筑服務(wù)公司購(gòu)的百葉窗,給客戶開(kāi)的貨物0.13的稅,做賬的時(shí)候是不是直接購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品啊 老師你好,剛開(kāi)始以為直接安裝在工程上的,記得原材料,但是是貨回來(lái)直接銷售的,你說(shuō)我這個(gè)賬還需要改嗎
老師想咨詢下,就是我出口匯率是按月初第一個(gè)工作日算的,但是這次季度申報(bào)所得稅自動(dòng)跳出來(lái)了出口收入,稅管員和我說(shuō)有差額,需要按照系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)收入,我查了稅管員給我的匯率,和我在人民銀行網(wǎng)上查的不對(duì),不知道稅務(wù)局的這個(gè)匯率怎么來(lái)的
老師,種植合作社的賣的玉米,購(gòu)買方有沒(méi)有要注意的事項(xiàng)?
老師您看。我為啥搜不到完稅證明,肯定交稅了
甲公司2025.11.1日變更為一般納稅人,那么,之前發(fā)生的業(yè)務(wù),對(duì)方只能開(kāi)普票,11月1日之后發(fā)生的業(yè)務(wù)才能才能讓對(duì)方開(kāi)專票嗎?
老師 之前其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)有設(shè)二級(jí)科目 現(xiàn)在有一筆費(fèi)用需要??顚S? 可以再去賬里設(shè)嗎? 主要以前的賬都訂好了 如果改的話 以前的賬需不需要更正
9月入庫(kù)商品一批,當(dāng)月沒(méi)有銷售,10月銷售,用售價(jià)核算法(商品進(jìn)銷差價(jià))會(huì)計(jì)分錄9月和10月分別怎么做賬?
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益
做審計(jì)的時(shí)候,做合并的現(xiàn)金流量表,是怎么做的?是把經(jīng)過(guò)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表作為參考,做的嗎


第2個(gè)對(duì)的這個(gè)是的
399課程里,老師的做賬方法是在發(fā)放工資時(shí)在貸方做應(yīng)交稅費(fèi),并沒(méi)有在上個(gè)月末計(jì)提呢
所以我想知道實(shí)物工作中。是不是兩種方法都可以,
一般是發(fā)放工資時(shí)計(jì)提的