您好,要員工盡快把發(fā)票給你入賬就可以
老師,已收到增值稅專用發(fā)票,并且已認(rèn)證抵扣,但是未付款,賬務(wù)怎么處理啊,謝謝
購(gòu)進(jìn)原材料 取到專票 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證 但是公司未發(fā)生銷售 所以產(chǎn)生認(rèn)證待抵扣 像這種情況應(yīng)該如何做賬務(wù)處理和增值稅申報(bào)
老師,總經(jīng)理出差的住宿專票未報(bào)銷,但我已在稅務(wù)系統(tǒng)做認(rèn)證抵扣做費(fèi)用了,做分錄借管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)額 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 可以不
有張發(fā)票不允許報(bào)銷,但是涉稅人員已經(jīng)認(rèn)證了,稅務(wù)系統(tǒng)該怎么處理
老師,我有一張專票,賬務(wù)系統(tǒng)沒有入賬,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我現(xiàn)在需要怎么處理
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會(huì)的會(huì)議費(fèi)用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
請(qǐng)問一下老師公積金扣款是當(dāng)月的還是上月的呢?
老師 工商年報(bào) 繳費(fèi)基數(shù) 是十二個(gè)月的合計(jì)嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫是嗎?
你好!異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導(dǎo)一下
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?
1,匯算清繳時(shí),收入是按照合同確認(rèn)還是發(fā)票; 2.縣級(jí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金算不算收入
請(qǐng)問房開公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報(bào)都需要申報(bào)什么?稅率多少?
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?
7月份底的發(fā)票在7月份認(rèn)證過了,9月份才報(bào)賬,咋處理?
先把這個(gè)發(fā)票下下來,先做賬