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老師你好,公司收到一筆政府補助是免稅了,現(xiàn)在要算企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計算呢

2024-10-10 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-10 10:57

你好,企業(yè)所得稅是小小微企業(yè)5%,所得稅是會計利潤*5%

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快賬用戶9446 追問 2024-10-10 11:01

是不是把免稅的這筆收入去掉在算企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2024-10-10 11:02

需要加上的,免稅收入哪里填寫這個數(shù)字

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快賬用戶9446 追問 2024-10-10 11:08

利潤表沒有這個免稅收入,在哪填寫呢

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齊紅老師 解答 2024-10-10 11:12

你咋預(yù)算企業(yè)所得稅時填寫,有的

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你好,企業(yè)所得稅是小小微企業(yè)5%,所得稅是會計利潤*5%
2024-10-10
這個根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做,你這個補貼對應(yīng)的支出有了,你再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎?
2023-05-09
同學(xué)你好 借銀行 貸非限定性收入 交不交稅看稅局核定
2022-07-15
建議不做調(diào)減處理,若按免稅處理,則對應(yīng)支出不能稅前扣除,要調(diào)增,其效果是一樣的,還不如直接按營業(yè)外收入不調(diào)減申報
2023-05-15
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入做的是這個嗎?
2021-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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