您好,這個(gè)代表公司多交了,不用交稅
應(yīng)交增值稅借方余額6000多,這是不是代表是留底稅額老師
師我是2022年12月底的時(shí)候留底增值稅額181.84元,結(jié)轉(zhuǎn)2021年增值稅-未交增值稅借方余額是181.84元, 然后2022年有進(jìn)項(xiàng)稅我們往外開(kāi)出發(fā)票后又留底4606.82元,這個(gè)4606.82元留底增值稅已經(jīng)退回,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方還是有余額怎么辦呢
有留底的情況下,未交增值稅借方余額。月末是否還需要將轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面呢?
老師,年底應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額在借方,是不是代表留底
老師,科目余額表里的應(yīng)交增值稅借方是不是就是留底稅額
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
那留底稅額是什么了
如果是進(jìn)大于銷,不用做分錄的,直接留底申報(bào)
那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月底有沒(méi)有余額
如果沒(méi)有認(rèn)證,是有余額的
那進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額月底有沒(méi)有余額
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了,沒(méi)有了
實(shí)際工作中有沒(méi)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的情況
有呀,沒(méi)有認(rèn)證的就是計(jì)入這個(gè)
那實(shí)際工作是每到一張發(fā)票就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,月底再改嗎
改成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
先計(jì)入待認(rèn)證這個(gè),認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面
是轉(zhuǎn)到里面,不是改
是的,沒(méi)認(rèn)證前先入到待認(rèn)證這個(gè)