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你好老師,退款給客戶,是不是做負數(shù)分錄就可以了,借銀行存款負數(shù),貸預(yù)收賬款負數(shù)

2024-10-08 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-08 14:56

是的,就是那樣子做就行

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快賬用戶9520 追問 2024-10-08 15:03

好的,謝謝老師 老師,請問下去年有3筆無票收入并已申報了增值稅,但是在8月份給他開了普票,請問這張發(fā)票要怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:04

未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票 ? 在摘要里邊寫明:本月開票收入,沖某月未開票收入 一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負數(shù) 小規(guī)模:按扣除補開發(fā)票后的收入申報,自己申報沒法通過,需要去大廳 按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)交印花稅。轉(zhuǎn)股收入超過投資的本金就要交個稅。

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快賬用戶9520 追問 2024-10-08 15:13

申報時減掉補開發(fā)票的收入知道了,謝謝 當(dāng)時寫的分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)收入,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在補開的發(fā)票也是按你說的嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:16

貸:主營業(yè)務(wù)收入? 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 在摘要里邊分別寫明:本月開票收入,沖某月未開票收入

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快賬用戶9520 追問 2024-10-08 15:21

好的,謝謝老師,收到穩(wěn)崗返還費,貸什么科目呢

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:22

收到穩(wěn)崗返還費,貸營業(yè)外收入-政府補助

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快賬用戶9520 追問 2024-10-08 15:26

嗯,老師主營業(yè)收入沖減掉了,那應(yīng)交稅費不用沖減嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:27

那個不需要沖減的,不影響這個月交稅

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快賬用戶9520 追問 2024-10-08 15:32

嗯,找了臨時工發(fā)放了工作,收到了勞務(wù)發(fā)票,請問怎么做賬寫分錄呢,需不需要報個稅

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:33

那個需要給申報勞務(wù)報酬個稅 借:生產(chǎn)成本-勞務(wù)費 貸:銀行存款 申報個稅 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

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快賬用戶9520 追問 2024-10-08 15:54

有點沒明白,如果想根據(jù)發(fā)票做賬,后期匯算清繳沖減主營業(yè)務(wù)收入,不需要納稅稅調(diào)增,具體是怎樣

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:55

不能直接沖收入的,只能按我那樣做

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快賬用戶9520 追問 2024-10-08 16:01

好的 勞務(wù)*加工工時費發(fā)票,他們是從別的公司借調(diào)過來幫忙做事的,錢對公轉(zhuǎn)他們公司的,如果我這邊申報了個稅,跟他們公司有沖突了怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-10-08 16:03

對方公司開的發(fā)票,你們不需要申報個稅

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快賬用戶9520 追問 2024-10-08 16:10

好的,做賬寫分錄按你上面說的那樣做是嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-08 16:13

是的,就是那樣子的

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快賬用戶9520 追問 2024-10-08 16:33

你好老師,購買花件對公付款,沒有發(fā)票,怎么寫分錄,借庫存商品,貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-08 16:34

可以憑相關(guān)的單據(jù)那樣做賬

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是的,就是那樣子做就行
2024-10-08
你好;? 買來用途是什么 ; 東西收到了沒有 ; 你? 如果是貨物 就做? ?;借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款貸銀行存款; 不是走 應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款的??
2023-07-03
你好這個退回做借應(yīng)收賬款,貸銀行
2021-07-13
你好,你以前和客戶的往來做的什么科目就做什么科目?
2023-07-03
你好,之前沒有收到款做的應(yīng)收賬款,退的是什么錢呢。
2021-11-28
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