您好,這個計入長期待攤費用里面
(1)4月10日,購進一臺需安裝的A設備,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為580萬元、稅額75.4萬元,另發(fā)生搬運費2萬元、稅額0.12萬,款項以存款支付。(2)4月安裝A設備時,領用原材料一批,價值為18萬元,購進時已抵扣進項稅2.34萬元;計提安裝工人的工資10萬元。A設備達到預定使用狀態(tài)。(3)2020年9月30日,公司因生產經營方向調整,決定采用出包方式對B設備進行改良,B設備原值600萬,已提折舊450萬。當日A設備停止使用,投入改良。(4)2020年12月10日,B設備改良工程完工并驗收合格,公司以存款支付工程總價款62.5萬元。當日,改良后的設備投入使用。(5)2020年12月16日將一臺車床進行更新改造。該車床原值為120萬,已提折舊60萬。車床原值中包含電機原值為30萬,電機已提折舊15萬。改造過程中替換了一臺舊電機.從倉庫領用了一臺賬面價值為40萬元的新電機,用存款支付安裝費1萬。改造后的車床投入使用。(6)12月30日,北方公司對C設備進行檢查時發(fā)現(xiàn)其已發(fā)生減值,賬面價值480萬元,預計可收回金額460萬元。(7)12月30日,以存款支付車間設備日常維修費6 000元、行政管理部門設備維修費2 000元。(8)12月30日,D設備(賬面原值800萬,已提折舊690萬,已提減值準備5萬)因遭受自然災害發(fā)生嚴重毀損,公司決定進行處置,取得變價收入10萬元存入銀行,應交增值稅1.3萬元,保險公司應賠償30萬元,發(fā)生清理費用5萬元??铐椌糟y行存款收付,不考慮其他稅費。(9)2020年12月31日,盤盈一臺小設備,重置價值2萬元
老師:我公司是一個藥品生產企業(yè),廠房是租的工業(yè)園區(qū)的房子,里面的設備等都是以前企業(yè)已經建好的,現(xiàn)在因為要過證,所以要改造,但是改造期間也有少量生產,就像請問一下這個改造期間發(fā)生的車間改造費用入什么科目?發(fā)生的房租工資如何處理?
某市汽車制造業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月,有關生產經營業(yè)務如下: ? 1.?從其他汽車制造廠購買B型小汽車底盤用于改裝生產B型小汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元、進項稅額2.6萬元,該批底盤當月均生產領用。 2.?當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明價款600萬元、進項稅額78萬元,支付購進原材料的運輸費用和保險費用,取得運輸企業(yè)和保險公司(均為一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票注明運費金額10萬元、保險費用金額7.33萬元。 3.?當月把上月從一般納稅人處購進的一批原計劃用于生產汽車的皮質汽車座套改變用途,用作企業(yè)職工食堂貴賓廳的座椅套,該批外購座套賬面金額25萬元(其中含接受一般納稅人提供運輸服務抵扣過進項稅的運輸費用3.72萬元)。 ? (Note:Ignore小汽車消費稅,小汽車成本利潤率8%。) ? 計算該企業(yè)應交納的增值稅。 ?
某市汽車制造業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月,有關生產經營業(yè)務如下:1.從其他汽車制造廠購買B型小汽車底盤用于改裝生產B型小汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元、進項稅額2.6萬元,該批底盤當月均生產領用。2.當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明價款600萬元、進項稅額78萬元,支付購進原材料的運輸費用和保險費用,取得運輸企業(yè)和保險公司(均為一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票注明運費金額10萬元、保險費用金額7.33萬元。3.當月把上月從一般納稅人處購進的一批原計劃用于生產汽車的皮質汽車座套改變用途,用作企業(yè)職工食堂貴賓廳的座椅套,該批外購座套賬面金額25萬元(其中含接受一般納稅人提供運輸服務抵扣過進項稅的運輸費用3.72萬元)。(Note:Ignore小汽車消費稅,小汽車成本利潤率8%。)計算該企業(yè)應交納的增值稅。
老師,我們是生產制造銷售企業(yè),請問購買的用于生產車間的五金機電材料,入賬該計入什么科目?還有最后一筆物流提模具清洗劑費用42元,后面附了兩張這種小單子,我沒看懂,這種提貨費用,是物流產生的快遞費嗎?還是?
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
租賃合同簽訂的是五年,按照五年還是三年分攤?
這個按五年來分攤就可以
收到的是個人去稅務局代開的零星工程的發(fā)票,但施工地點寫的是公司名稱,這樣合適嗎?收到個人代開的發(fā)票,需要代扣代繳個稅嗎?
要的,合適的,你申報個稅就可以
按照勞務報酬申報個稅嗎?金額6萬元
是的,這個按勞務費來申報