你好,老師是不認可這句話的,其實內部往來也可以是用負數(shù),跟跟外面的往來是一樣的。
老師,你好。我遇到一個問題,希望老師能用你的專業(yè)幫我解惑。就是我們四個人一起出錢成立一個公司,四個人都一起上班。ab負責電話銷售,cd負責運營和完成訂單。如果ab沒有專業(yè)知識,如果電話客戶,遇到問題,也是要cd解答。等ab接單了,去客戶那里交接資料回來,就交給cd做,接下來工作全部都是cd負責。大家的底薪是一樣的?,F(xiàn)在就是其中bd合伙人認為大家都是老板,工資一樣,按上班小時計算工資,但是ac覺得應該底薪加提成。因為ac距離公司很遠,本身成立的時候就說好她們上班時間短些,和周末不上班。但是bd家離公司很近,他們都會來公司上班,如果按照上班時間來計算,a覺得不合理,因為公司的訂單幾乎都是她接回來,但是她上班時間比較短,按照大家一樣底薪給,那么她小時數(shù)就少了,拿到的錢也會少。我也覺得合理。老師,請問這個情況,怎么樣分配好呢?
老師,我這邊是兩家公司,對方那邊是五家,然后其實是互相錯了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來,然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說他五家賬上的余額,我全部加起來的話是剛好等于說是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因為都有余額,變成我一家公司,跟內五家可能發(fā)生的情況是欠了對方20萬,我另外一家公司跟內五加的那個等于說是要收20萬,就這樣相抵消是沒有的。所以說,我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個可能就是申請的這個事件,我應該可能怎么樣寫會比較好,就等于說更合規(guī)吧,至少審計查的時候是沒有問題的。
我們公司要給銀行貸款,我的另一家公司,然后現(xiàn)在資產負債表呢,現(xiàn)在這樣發(fā)表,銀行給了我他們內部的那種測算,那個資金額度大概可以貸款多少額度的那個表嗎?我資產負債表做起來以后,然后放到放進去,然后總是顯示額度不夠,因為我們要貸300萬,現(xiàn)在實際上我們測算出來額度才40多萬。不是不夠,那你能否告訴我資產負債表里面大概是把哪些東西變更?比如說變更數(shù)值變更大一點,哪幾項數(shù)值變更小一點,才會讓她的那個貸款額度變大。
我司屬研發(fā)類企業(yè),創(chuàng)業(yè)期初未設倉庫,購買的原材料用途不太清楚,所以購入材料全都被直接計入管理費用~研發(fā)費,現(xiàn)在公司需加強內部管理上了erp系統(tǒng),要求將歷史庫存進行盤點入系統(tǒng),那么這些貨入庫需做調帳處理,上個月已經盤出來一些入期初數(shù),帳務啁整為:借原材料貨管珵表用~研發(fā)(直接沖中減原計入的研發(fā)費)但發(fā)現(xiàn)歷史存貨太多,倉管員每月都會陸續(xù)盤出這些存貨,但在帳務處理上感覺每個月這樣幾十萬的調帳 會不會不好?就想請教一下倉庫每次盤出來的期初數(shù),能不能先暫放一個中轉的會計科目?之后一次性沖減研發(fā)費?中科目放什么比較合適?或者您有什么更好的 建議
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了,我現(xiàn)在應該如何更正?直接更正就是了 借:其他應收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢,我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經遠超于還我們的錢,所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負數(shù)。借:其他應收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內部帳。
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
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請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?