 
                            你好這個(gè)要電子發(fā)票才可以抵扣。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    關(guān)于通行費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣問題,2019年起收到的通行費(fèi)電子普通發(fā)票可按照發(fā)票上注明的稅額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣了,為什么通行費(fèi)電子普票上的稅率不一致呢,有的是3%有的是9%還有的是免稅,這個(gè)稅率是依據(jù)什么開具的呢?
老師,你好,請(qǐng)問通行費(fèi)電子發(fā)票上面顯示不征稅的可以抵扣嗎?還是只有稅率為3%的才能抵扣?
通行費(fèi)發(fā)票的稅率欄一般可能涉及 4 種情況:3%(高速公路老項(xiàng)目)、5%(一、二級(jí)公路老項(xiàng)目)、9%(新項(xiàng)目)或者不征稅(預(yù)存通行費(fèi)、通行政府還貸公路),這些通行費(fèi)普票上標(biāo)有稅率的,比如5%和9%的進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)也是按3%換算進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額嗎?
為什么有的通行費(fèi)可以抵扣稅,有的不能抵扣
你好,老師,員工個(gè)人開自己的車去出差,產(chǎn)生的通行費(fèi)可以抵扣嗎?這個(gè)通行費(fèi)電子普通發(fā)票,有征收率3%,有稅率9%,還有不征稅的,怎么抵扣的?都是按照票面上稅額抵扣嗎?
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?


都是電票
你好,你這個(gè)是電子發(fā)票,就可以計(jì)算抵扣
還要計(jì)算抵扣,上面都寫不征稅了
你好,這個(gè)不準(zhǔn)稅是針對(duì)他們的,不是針對(duì)你們抵扣的。