國內(nèi)公司使用新加坡公司的財(cái)稅咨詢服務(wù),需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,具體情況如下: 一、增值稅 一般規(guī)定: 境外單位或者個人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為,在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)的,以購買方為增值稅扣繳義務(wù)人。 財(cái)稅咨詢服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的鑒證咨詢服務(wù),增值稅稅率為 6%。但由于國內(nèi)公司是小規(guī)模納稅人,若代扣代繳增值稅,適用的征收率為 3%。 免稅情況: 如果該項(xiàng)財(cái)稅咨詢服務(wù)完全在境外發(fā)生,則不需要代扣代繳增值稅。例如,新加坡公司的咨詢?nèi)藛T未入境,所有的咨詢工作都是通過遠(yuǎn)程方式在境外完成的。 二、企業(yè)所得稅 一般規(guī)定: 非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。 國內(nèi)公司作為支付方,有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)。企業(yè)所得稅稅率一般為 10%。 稅收協(xié)定待遇: 如果中國和新加坡之間有稅收協(xié)定,新加坡公司可能根據(jù)協(xié)定享受一定的優(yōu)惠待遇。例如,在符合一定條件下,可能適用更低的預(yù)提所得稅稅率

請懂外貿(mào)老師回單,謝謝!我們公司從俄羅斯買一批貨賣給新加坡公司,請問這貨從俄羅斯運(yùn)到新加坡的海運(yùn)費(fèi)我們付給國外A公司,這個海運(yùn)費(fèi)我們支付了,要幫國外A公司代扣代交增值稅和所得稅嗎?
請會進(jìn)出口貿(mào)易的老師回答,謝謝!老師您好,請問一下我們從新加坡進(jìn)口一起貨物,把貨從新加坡運(yùn)到中國,我們給新加坡運(yùn)輸公司支付了一筆海運(yùn)費(fèi),請問這個海運(yùn)費(fèi)要幫國外公司代扣代繳稅款嗎?
請問一下我們公司的母公司是新加坡A公司100%占股,現(xiàn)在新加坡A公司從國內(nèi)B公司(是保稅區(qū)內(nèi)企業(yè))手中購買一批貨100萬,這批100萬元的貨是放在保稅區(qū)內(nèi)a倉庫,現(xiàn)在國內(nèi)B公司清關(guān)后這批貨賣給新加坡A公司,并且把這批貨轉(zhuǎn)移到了保稅區(qū)內(nèi)b倉庫,然后由新加坡A公司把這批貨賣給我們公司。請問這批貨我們公司購買了,還要繳納關(guān)稅和增值稅嗎?
請問一下我們公司的母公司是新加坡A公司100%占股,現(xiàn)在新加坡A公司從國內(nèi)B公司(是保稅區(qū)內(nèi)企業(yè))手中購買一批貨100萬,這批100萬元的貨是放在保稅區(qū)內(nèi)a倉庫,現(xiàn)在國內(nèi)B公司清關(guān)后這批貨賣給新加坡A公司,并且把這批貨轉(zhuǎn)移到了保稅區(qū)內(nèi)b倉庫,然后由新加坡A公司把這批貨賣給我們公司。請問這批貨我們公司購買了,還要繳納關(guān)稅和增值稅嗎?
我們公司跟國外A公司有業(yè)務(wù)來往,我們公司要支付給國外公司100萬服務(wù)費(fèi),稅務(wù)局要求我們把國外公司代扣代繳增值稅和所得稅,代扣代繳增值稅是6萬,所得稅是10萬,請問我們要怎么做這邊分錄呢?請老師把相關(guān)分錄寫出來給我可以嗎?謝謝了
老師,我們是酒店的,購買刀刮布計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?刀刮布是用于客房后院更換雨棚的
老師,我們是酒店的,購買客房的刀刮布計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?主營業(yè)務(wù)成本?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用-福利費(fèi)比較好?
單位工車加油,沖預(yù)付加油卡時附件需要費(fèi)用報(bào)銷單嗎?
老師,請問一下我們開發(fā)票38850,客戶轉(zhuǎn)賬給老板41000,老板轉(zhuǎn)入公戶41000 多余的是代繳車輛購置稅及保險(xiǎn)。我做賬怎么做分錄平賬啊,都暈了。 開票借應(yīng)收賬款38850 主營業(yè)務(wù)收入34380.53. 銷項(xiàng)4469.47 法人收到轉(zhuǎn)入公戶借銀行存款41000,貸其他應(yīng)付款 41000
物業(yè)小區(qū)業(yè)主共有收益是否繳納增值稅?比如共有的停車位收入100元,按約定業(yè)主共有75元,物業(yè)公司得25元。怎么入賬?同時這25屬于物業(yè)收入還是公司其他收入?
10月份銷售的服務(wù) 算是預(yù)開 這算收入嗎
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?能直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師,2022年12月會計(jì)做無形資產(chǎn)攤銷表,無形資產(chǎn)總額多做30萬,這個該怎么處理,怎么調(diào)賬,稅務(wù)局還要無形資產(chǎn)明細(xì)表,因股權(quán)轉(zhuǎn)讓要提供的

