你好,這個(gè)人是你們公司的人嗎?
老師,公司服務(wù)2000元開票,對(duì)方通過(guò)微信支付,但實(shí)際我們收到1988,這個(gè)怎么入賬?
我賣東西對(duì)方是個(gè)人微信付款,開票開對(duì)公賬戶的名稱,這個(gè)怎么下賬處理呀
我賣東西對(duì)方是個(gè)人微信付款,對(duì)方付款付到我個(gè)人賬戶里,開票開對(duì)公賬戶的名稱,開的是普通電子發(fā)票,這個(gè)怎么下賬處理呀,這種情況每個(gè)月可多了,
請(qǐng)問老師,我們公司購(gòu)進(jìn)的貨物,對(duì)方開具了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是貨款沒有通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬,是直接微信轉(zhuǎn)賬的,且之后也不會(huì)通過(guò)對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方,轉(zhuǎn)賬的記錄是微信個(gè)人,不是經(jīng)營(yíng)收款碼,這種情況怎么做賬務(wù)處理呢
麻煩問下老師比如貨款應(yīng)該通過(guò)對(duì)方公司賬戶打款到收款公司賬戶,但是如果客戶打錯(cuò)了,付款單位通過(guò)對(duì)公轉(zhuǎn)到私卡了,這個(gè)情況怎么處理,賬務(wù)處理怎么做呢
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬(wàn)的票,24年10月開了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
是否是公司的人,這個(gè)有什么區(qū)別老師
你好,是你們公司的人,你直接報(bào)銷就好了。
報(bào)銷?沒有明白老師
你好,就像這個(gè)人墊付這筆錢,然后來(lái)公司報(bào)銷。
就可以作為公司的成本是嗎?
你好,是的,是可以的。