你好,這個是正常做憑證。借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,但是金額寫負(fù)數(shù)。
9月份公司是小規(guī)模納稅人開了一張專票開錯了,10月份變?yōu)橐话慵{稅人,紅沖后客戶又不要發(fā)票了,這種情況怎么處理
小規(guī)模納稅人代開專票,12月份開了專票,這個月紅沖,交的稅費(fèi)會退嗎
老師,這個小規(guī)模的,跨季度沖紅,因為備注欄寫錯了,7月份又重新開了一摸一樣的發(fā)票,7月份增值稅附加稅也交了,7月份要怎么做紅沖分錄呢?
老師,我公司7月是小規(guī)模納稅人,給客戶開了一張3個點(diǎn)的專用發(fā)票,8月份我公司升級成為一般納稅人,紅沖了7月份開的3個點(diǎn)的專票,這個填增值稅申報表怎么填呢
老師,小規(guī)模公司6月份開票,對方要的是普票,我開成專票了,,現(xiàn)在是7月份了,申報,這個增值稅要交,后面我沖紅,這個稅會退嗎
各位老師大家好,我們公司是商貿(mào)銷售的,然后開銷售發(fā)票呢,老板說是進(jìn)項發(fā)票只有方便面,銷售發(fā)票也只能開方便面,這種說法對不對呢,
老師,有個法人為了避免不給員工買社保,然后全部按勞務(wù)來簽合同,這種形式可以嗎?假如發(fā)勞務(wù)費(fèi)的時候員工也沒有發(fā)票回來,還用報個稅嗎
收電梯廣告費(fèi)用(2025.8.10-2026.8.9)4000元,物業(yè)分成30%,業(yè)主分成70%,以下做賬是否正確
老師,您好,老板娘說話有點(diǎn)那個,對自己老公也是披頭蓋臉的,老師,怎么應(yīng)對這個?
老師好,個人所得稅里面子女的學(xué)前教育可以扣除多少?是按月的多少嗎?
你好,老師,小叉車一臺價值1400元,計入什么科目?
培訓(xùn)費(fèi)入職工教育經(jīng)費(fèi)還是管理費(fèi)用?
老師,你好,請問一下最新的開票系統(tǒng),開紅字發(fā)票是點(diǎn)擊紅字信息確認(rèn)錄入那里填好提交就可以了嗎
我們是做跨境電商,萬里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
CIF報關(guān),那么我做出口合同是要把運(yùn)費(fèi)單獨(dú)列舉出來,還是分?jǐn)傔M(jìn)去貨物價格里面,運(yùn)費(fèi)是我們公司承擔(dān)的
交了附加稅的科目怎么做呢
之前交了增值稅和附加稅的
現(xiàn)在開了紅沖發(fā)票
你好,附加稅是借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等等。
是不是做負(fù)數(shù)呀?您能不能一次說清楚一點(diǎn)
你好,是這樣子的。附加稅的話,他如果退稅你就可以做紅字,但是他是這樣,比如你這個月開了1萬的證書發(fā)票,然后又開了3000的負(fù)數(shù)發(fā)票。 那么你應(yīng)該按照7000來計提附加稅,不用去沖減之前的附加稅,明白嗎?
我們這個季度只開了這個紅沖的發(fā)票,那我是做負(fù)數(shù)對吧?
你好,是的,就是這樣子。
謝謝了咯
你好,不用客氣的了。