你好,這個(gè)是收到預(yù)收款的時(shí)間來(lái)確定的。
老師,有一個(gè)問(wèn)題:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),本季度預(yù)收賬款貸方金額937200元,預(yù)收賬款借方金額175000元(已經(jīng)開(kāi)票),按6%預(yù)繳土地增值稅時(shí)預(yù)收賬款是以937200為基數(shù)計(jì)算還是以(937200-715000)為基數(shù)計(jì)算?為什么?謝謝!
.房地產(chǎn)和建筑企業(yè)收到預(yù)收款不是要預(yù)繳增值稅嗎?那如果需要開(kāi)票話為啥是不征稅發(fā)票,如果開(kāi)了不征稅發(fā)票,還需要預(yù)繳增值稅嗎?
房地產(chǎn)公司預(yù)繳增值稅和土地增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?確定收入是開(kāi)具發(fā)票才能確認(rèn)還是只要簽訂合同就可以確認(rèn)收入呢
老師,房地產(chǎn)企業(yè)在項(xiàng)目還沒(méi)有竣工之前,賣房子是做預(yù)收處理,然后按預(yù)收款需要預(yù)繳一部分稅款,這個(gè)是根據(jù)預(yù)收款全額為預(yù)繳基數(shù)?還是以預(yù)繳時(shí)開(kāi)具的發(fā)票為基數(shù),去預(yù)繳呢?
億科房地產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年5月銷售其于2016年4月開(kāi)工的房地產(chǎn)項(xiàng)目取得預(yù)收房款收入1000萬(wàn)元,10月取得剩余房款3000元元,本次銷售的建筑面積為18000平方米。其中土地價(jià)款為4000萬(wàn),土地面積50000平方米,可供銷售的建筑面積為40000平方米。億科房地產(chǎn)企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 要求:計(jì)算億科房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳的增值稅及寫(xiě)出預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(以萬(wàn)元為單位,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。)
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個(gè)票能報(bào)銷稅前扣除不?記福利費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),哪里查找金額呢?分錄怎么寫(xiě)?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢(qián)轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問(wèn)這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢(qián)的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
分錄沒(méi)錯(cuò)吧老師 確認(rèn)收入時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)分別做相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄 (1)入庫(kù)時(shí): 借:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費(fèi)用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請(qǐng)問(wèn)老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來(lái)了, 然后我們又需要做翻新,對(duì)方給我們1萬(wàn)的費(fèi)用,這錢(qián)我用該如何給客戶開(kāi)票呢
老師,暫估有余額3萬(wàn)票確定來(lái)不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?
老師,我們現(xiàn)在有個(gè)情況是,有個(gè)客戶是老板的朋友,首付款沒(méi)有交,先把購(gòu)房合同簽了,那我們等他首付款到賬再預(yù)繳增值稅和土地增值稅嗎?還是?
你好,這個(gè)你合同簽了的,按照合同先交。
老師 : 借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:預(yù)收賬款- 1-x01 再對(duì)應(yīng)的首付款金額 以這個(gè)首付款金額去預(yù)交稅款嗎?
你好,是的。預(yù)收款就是這樣