那個做實驗的目的是客戶做實驗,驗證?

企業(yè)中秋節(jié)送給員工的購物卡企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?我聽到課上說外購的物品用于福利的,進項稅額不得抵扣,企業(yè)所得稅需要視同銷售處理?
我方是商場類銷售方,對于購進免費農(nóng)產(chǎn)品,計提進項稅額,銷項增值稅專用發(fā)票銷項額是0嗎?免稅的進項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對于我銷售方來說我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
我們是一般納稅人企業(yè),我們單位的業(yè)務(wù)是采購上商品,再賣出去,賺中間差價 ,如果我們購進來的商品開的是普通增值稅發(fā)票,這種情況下拿自己采購的商品去慰問離休干部,我們需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎? 還是按視同銷售對待?
自產(chǎn)的商品用于集體福利,視同銷售是不是要交增值稅,如果交增值稅對應(yīng)的購進材料的進項是不是也可以抵扣
請問老師,外購貨物用于集體福利,增值稅進項稅不得抵扣,或做進項稅轉(zhuǎn)出。請問企業(yè)所得稅要做視同銷售嗎?
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負債,也就是所有者權(quán)益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔,這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調(diào)整,是什么意思?這個是稅務(wù)聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調(diào)整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
客戶做試驗,合格就買不合格就不買
那個計入銷售費用,視同銷售,進項可以抵扣
樣品,給客戶做試驗
如果是自己企業(yè)做試驗領(lǐng)用呢?需要視同銷售嗎?
自己公司做實驗用直接領(lǐng)用就行