你好,這個是不可以抵扣的。給自己喝的就是福利費,給外面的人喝的就入業(yè)務(wù)招待費。
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
招待客戶的餐飲費,住宿費我都不可以取得專票,因為這是用于個人消費,不能抵扣進(jìn)項。但是我有個問題,我招待客戶時買的煙酒,水果食品,包括去一些消費場所消費,是不是都不能取得專票了?是不是也是因為是個人消費?是這樣子理解嗎?
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應(yīng)交稅費要不要做待抵扣進(jìn)項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。還是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額?
老師早上好 請問下: 老板從國外回來,帶了一堆小票:有餐費,購物,還有租車酒店。 我是把小額的餐費 租車 加油票 超市的購物票 會計科目都記“差旅費”。大額的餐費記業(yè)務(wù)招待。 買的東西,記一部分福利費,記一部分辦公用品? 還是說放什么科目比較合適?
老師,這個分錄 沒看明白,向您請教一下 公司購買酒水用于送禮,借記銷售費用-業(yè)務(wù)流程招待費和應(yīng)交稅金-銷項稅(進(jìn)項稅額),貸記存款和應(yīng)交稅金-銷項稅(銷項稅),這里是不是進(jìn)項銷項一借一貸就沒有了,那也不涉及要交增值稅了?買酒水的發(fā)票用來送禮和招待是不是也能開專票?
制造換電柜和電池,然后投入市場做換電租賃的企業(yè)(類似共享充電寶)請問回本周期怎么計算
老師 銀行對公賬戶還有法人賬戶被凍結(jié)原因是什么
老師,你好,請問我是做化妝品網(wǎng)店的,這個網(wǎng)上發(fā)票是怎么開的
我司是批發(fā),零售企業(yè),從生產(chǎn)企業(yè)購入活豬,我司享受免稅嗎
老師,請問一下有沒有餐飲行業(yè)流水賬的模板呀
系統(tǒng)風(fēng)險可以通過資產(chǎn)組合分散嗎
老師好,員工離職公司給繳納八月份的社保,正常來講是九月扣八月,扣完后做減員,但今天聽說社保有新政策,這種情況得八月做減員,如果九月做減員的話公司十月份扣社保時改員工的社保也會扣費用?是這樣嗎?
老師,我們外貿(mào)第一次退稅,這個月買的商品開進(jìn)來發(fā)票,當(dāng)月就出口了,進(jìn)來的進(jìn)項是這個月就用途勾選確認(rèn),還是下月申報這月的時候也可以確認(rèn),還是打算啥時候退啥時候確認(rèn)也行喃?
老師請教您個問題,A賣貨給B,也從B那進(jìn)貨,最終打款就算差額部分,有啥風(fēng)險嗎
勞務(wù)關(guān)系外包不開發(fā)票能自行申報嗎做成本嗎?
什么樣的情況下可以抵扣呢
你好這種基本上都不能抵扣,除非你是賣酒的或者你是買酒做原材料的。
好的,專票也不可以對嗎?老師
你好,是的,專票也不可以。
好的,謝謝老師的解答
你好,不用客氣的了。