可以的,沒問題的哈
老師,請問公司股東法人,沒有在公司發(fā)工資和上社保,那么他在公司發(fā)生的差旅費(fèi),餐費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以正常報(bào)銷嗎?可以稅前扣除嗎?
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個月就只計(jì)提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi),分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借:管理費(fèi)用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500
老師好,法人不在公司發(fā)工資,沒有工資表,他涉及的招待費(fèi)等其他費(fèi)用可以報(bào)銷嗎,怎么處理為好
老師好,問下公司法人代表可以在公司報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,沒發(fā)工資著,只是一個法人代表職務(wù)
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會導(dǎo)致填報(bào)的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報(bào)表不一致。該怎么辦?
我們商場發(fā)售“商務(wù)卡”,開票是不征稅的“預(yù)付卡銷售與充值”,現(xiàn)在購卡單位提出,發(fā)票上不能提現(xiàn)“卡”這個字,要開“提貨單”,如果開“提貨單”,那是可以開不征稅嗎?
老師好,有個有限公司要注銷,但是銀行有100多萬轉(zhuǎn)出來不想交稅,老板就在另外一個地方成立一個公司(跟注銷不是同一法人),現(xiàn)在他想把那個要注銷的公司的錢轉(zhuǎn)到這個新注冊的公司,是可以以借款形式還是投資款?
老師 我是代賬會計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
一次性離職補(bǔ)償,在自然人電子稅務(wù)局怎么看離職員工的工作年限?
老師,出口商品代碼:84378000,出口商品名稱:谷物磨粉業(yè)加工機(jī)器 可以出口退稅嗎?如果可以的話退稅率是多少?
充電樁企業(yè),6月充電收入,在7月才開票,收入在那個月份確認(rèn)?
老師,我們發(fā)票已開給對方,可是對方破產(chǎn),我們收不回錢,發(fā)票都開了怎么辦
你好老師,我想問下建筑行業(yè)總公司收取我們分公司的管理費(fèi),走公戶還是個戶,如果我們交了這個管理費(fèi),他們需要給我們開發(fā)票嗎
您好~咨詢下,針對增值稅層面,個人是否需要做臨時稅務(wù)登記,才能享受免稅規(guī)定?—————————— 增值稅優(yōu)惠中對于月度銷售 額不超過10萬的小規(guī)模納稅人有免稅的規(guī)定,個人屬于小規(guī)模納稅人,但能否享受免稅政策取決于個人是否作了臨時稅務(wù)登記,如果未作臨時稅務(wù)登記,只有開具單次500元以下發(fā)票時才能免稅。部分地區(qū)還有對個人辦理臨時稅務(wù)登記嚴(yán)格限制,所以最終能否享受需要咨詢各地稅務(wù)機(jī)關(guān)。
老師,公司的電子營業(yè)執(zhí)照在哪里可以下載?