你好1是的,最終是1500元了
企業(yè)所得稅怎么算?第一季度盈利10萬(wàn),并交5%的企業(yè)所得稅,第二季度盈利5萬(wàn),第一季度加第二季度合計(jì)15萬(wàn),那么第二季度應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度利潤(rùn)虧損-5000,第二季度利潤(rùn)虧損-1000,第三季度盈利10000,之前沒(méi)有可彌補(bǔ)的情況下,那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補(bǔ)的金額50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅,第一第二季度虧,第三季度盈利,當(dāng)時(shí)看一年還是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度需要交企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度利潤(rùn)1萬(wàn),第二季度利潤(rùn)5萬(wàn),第三季度虧損10萬(wàn),這個(gè)企業(yè)所得稅怎么交
老師第一季度虧損10萬(wàn),第二季度盈利5000那么第二季度是不是所得稅不用做繳納?
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話(huà)怎么寫(xiě)憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
也就是企業(yè)所得稅是按照每季度結(jié)束后的年利潤(rùn)??稅率繳納稅費(fèi)對(duì)吧
你好!是的,就是這樣了
那我第一季度已經(jīng)交過(guò)了5000,第三季度是不是就不用交了呢?
你好!是的。不需要交了
老師,到底第三季度是交呢還是不交呢?您第一次回答是第三季的需要交1500
你好,是一共只需要交1500,你第一季度已經(jīng)交過(guò)5000了,所以后面都不需要交了。