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老師,23年有給代理商銷(xiāo)售返利費(fèi),但當(dāng)時(shí)對(duì)方是用于抵扣貨款,先發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)是直接沖對(duì)方的預(yù)付賬款,這個(gè)是錯(cuò)誤的,不應(yīng)該沖對(duì)方的預(yù)付賬款,這個(gè)返利款應(yīng)該要做到銷(xiāo)售費(fèi)用吧?但對(duì)方又沒(méi)有提供發(fā)票

2024-09-14 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-14 18:03

您好,返利費(fèi)對(duì)方不開(kāi)發(fā)票的,我們開(kāi)紅字發(fā)票,這樣賬就對(duì)上了,這是有政策的 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費(fèi)用征收流轉(zhuǎn)稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕136號(hào))規(guī)定:對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)當(dāng)按照平銷(xiāo)返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金的計(jì)算公式為:當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金=當(dāng)期取得的返還資金/(1%2B所購(gòu)貨物適用增值稅稅率)×所購(gòu)貨物適用增值稅稅率 02返利的增值稅開(kāi)票規(guī)定 1.供貨方開(kāi)具紅字發(fā)票:由供貨方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,供貨方可以沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅額,商業(yè)企業(yè)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額。 ⒉銷(xiāo)售方開(kāi)具普通增值稅發(fā)票:由商業(yè)企業(yè)開(kāi)具普通發(fā)票,商業(yè)企業(yè)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額,供貨方不得沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入,一律不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。)

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快賬用戶(hù)2389 追問(wèn) 2024-09-14 18:07

假如當(dāng)時(shí)返利款是3萬(wàn),對(duì)方訂貨是6萬(wàn),我們發(fā)票是開(kāi)了6萬(wàn)。然后賬務(wù)處理是 借 預(yù)收賬款 6萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6萬(wàn),發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)多了,同時(shí)也多沖了預(yù)收賬款,現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬啊?

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齊紅老師 解答 2024-09-14 18:11

您好,沖了預(yù)收賬款這個(gè)分錄沖回,我們開(kāi)3萬(wàn)的紅字發(fā)票

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快賬用戶(hù)2389 追問(wèn) 2024-09-14 18:12

但當(dāng)時(shí)借方是 預(yù)收賬款 貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,我現(xiàn)在該怎么沖?然后開(kāi)了紅字發(fā)票我又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?老師能幫忙寫(xiě)寫(xiě)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-14 18:14

您好,借:預(yù)收賬款(負(fù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)) 開(kāi)紅字 借:預(yù)收賬款(負(fù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù))? 銷(xiāo)項(xiàng)稅(負(fù))

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快賬用戶(hù)2389 追問(wèn) 2024-09-14 18:19

就不用做費(fèi)用是吧?那如果對(duì)方開(kāi)了發(fā)票呢?我可以不用開(kāi)紅沖發(fā)票,而是直接做到銷(xiāo)售費(fèi)用,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-14 18:22

您好,是的,不做費(fèi)用,對(duì)方開(kāi)發(fā)票是不對(duì)的,真開(kāi)了,就這樣悄悄入賬吧,這一筆外人也看不出來(lái)

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快賬用戶(hù)2389 追問(wèn) 2024-09-14 18:33

但我們有好多二代,很多都開(kāi)發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2024-09-14 18:38

哦哦,這個(gè)不規(guī)范的呀,本月開(kāi)始改唄,跟客戶(hù)溝通下,對(duì)大家都不好的

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快賬用戶(hù)2389 追問(wèn) 2024-09-14 18:48

那如果是推廣活動(dòng)補(bǔ)貼呢?他們可以開(kāi)推廣補(bǔ)貼發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-14 18:49

您好,這個(gè)說(shuō)得過(guò)去,幫我們推廣

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快賬用戶(hù)2389 追問(wèn) 2024-09-14 18:55

但是補(bǔ)貼款是一定要開(kāi)紅沖發(fā)票才可以對(duì)吧,這個(gè)紅沖發(fā)票要給他們否?還是我們自己留就行?

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齊紅老師 解答 2024-09-14 18:59

您好,是的哦,這是有政策的呢,欠產(chǎn)是電子發(fā)票吧,他們要做賬的,還要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,

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快賬用戶(hù)2389 追問(wèn) 2024-09-14 19:15

但都是普票,而且這個(gè)補(bǔ)貼抵扣貨款里面的貨物有免稅的和有稅的,這個(gè)該怎么紅沖?

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齊紅老師 解答 2024-09-14 19:18

您好,部分紅沖,原來(lái)是免稅勾了紅沖也是免稅的,一個(gè)一個(gè)勾的

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快賬用戶(hù)2389 追問(wèn) 2024-09-14 19:21

不好紅沖,我們發(fā)票是整個(gè)月開(kāi)的,代理商一個(gè)月才來(lái)有幾十萬(wàn)的,也有幾百萬(wàn)的,發(fā)票按月開(kāi),那我這個(gè)紅沖發(fā)票也不好開(kāi)吧?

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齊紅老師 解答 2024-09-14 19:24

您好,多少金額都可以紅沖的嘛,部分紅沖,只是我們客戶(hù)可能不愿意這樣,他們還在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶(hù)2389 追問(wèn) 2024-09-14 19:32

對(duì)啊,他們有些沒(méi)有財(cái)務(wù),估計(jì)也不懂弄,這個(gè)事情就是比較麻煩,不知道怎么處理才比較妥當(dāng)

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齊紅老師 解答 2024-09-14 19:46

您好,下次我們開(kāi)票能不能直接少開(kāi)點(diǎn),當(dāng)商業(yè)折扣來(lái)開(kāi)票

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