您好 啟賬的時(shí)候遺漏了一個(gè)客戶2023年的預(yù)收款1.5萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)是銀行收款的嗎 銀行存款余額正確嗎 不用預(yù)收賬款這個(gè)科目,全部用應(yīng)收賬款科目代替 直接應(yīng)收賬款貸方錄入就可以了
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 50700,我看實(shí)操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來(lái)之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來(lái)的時(shí)候就會(huì)全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請(qǐng)問(wèn)在實(shí)際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
各位老師,大家早上好,我是新接的賬,應(yīng)收應(yīng)付很亂,公司賬戶上付給供應(yīng)商的款是打出去了6萬(wàn),名字叫張婷婷,結(jié)果沒(méi)有掛這個(gè)人的應(yīng)付款,然后科目余額表里有一個(gè)朱霞霞的預(yù)付款6萬(wàn)多,這兩個(gè)人是同一個(gè)人,那么我怎么做賬務(wù)處理呢,才能把朱霞霞的6萬(wàn)多預(yù)付給下賬,顯示給張婷婷付款了呢,請(qǐng)老師教一下,謝謝
老師好,最近有一個(gè)巨大的困擾,我們公司有一個(gè)老會(huì)計(jì)告訴我在資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應(yīng)收帳款 10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn),當(dāng)A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬(wàn) 貸:應(yīng)收帳款 10萬(wàn),按照老會(huì)計(jì)的說(shuō)法,我當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面,那么針對(duì)這10萬(wàn)進(jìn)預(yù)收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請(qǐng)老師解惑,最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
財(cái)政下來(lái)死亡撫恤金50000元,暫收在了我們的賬戶,這個(gè)錢是要給家屬的, 我直接做暫收,其他應(yīng)付款可以嗎? 還是需要過(guò)一下財(cái)政撥款收入這個(gè)科目呢??? 有沒(méi)有這個(gè)必要 , 請(qǐng)問(wèn)。 順便幫我寫(xiě)個(gè)分錄呢 我看看合理不 謝謝了
老師,請(qǐng)問(wèn)下期初建賬的數(shù)據(jù)跟審計(jì)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不一致,(財(cái)報(bào)跟電子稅務(wù)局的報(bào)告是一致的),主要發(fā)生在應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款這三大類,但是我們公司這三個(gè)科目下都是有明細(xì)科目的,現(xiàn)在需要調(diào)賬的話要怎么做呢,少的金額直接補(bǔ)計(jì),不劃分明細(xì)科目嗎
老師,比較棘手的問(wèn)題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬(wàn),但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說(shuō)的是20萬(wàn),如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬(wàn)給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過(guò)給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒(méi)那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬(wàn),實(shí)際金額42萬(wàn),稅收金額45萬(wàn)。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說(shuō)法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過(guò)系統(tǒng)
一般納稅人中沒(méi)有勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問(wèn)一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒(méi)有退稅處理,這個(gè)月初開(kāi)始做,提交后,專管員說(shuō)讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過(guò)了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用。現(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒(méi)有交稅。
補(bǔ)這個(gè)啟賬的分錄怎么做?謝謝!
銀行余額是正確的!
您期初錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候 根據(jù)科目余額表錄入的 還是根據(jù)什么數(shù)據(jù)錄入的?
結(jié)合外賬和送貨單等資料啟的內(nèi)賬!
那外賬的科目余額表是平的吧? 送貨單的內(nèi)容沒(méi)有在外賬上體現(xiàn)嗎? 您這樣錄入的話 有哪些科目跟外賬的科目余額不一致 要區(qū)分出來(lái) 才好確定應(yīng)該補(bǔ)在哪個(gè)科目 如何做分錄
外賬不是我做的,肯定是平的!現(xiàn)在是我負(fù)責(zé)內(nèi)賬,老板想要知道真實(shí)的公司情況,外賬的做法和內(nèi)長(zhǎng)的不一樣?所以只是有些科目是按外賬的數(shù)據(jù)取的,有些沒(méi)有,這個(gè)就漏掉了!要怎么調(diào)整??!謝謝!
借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)收賬款 那您實(shí)在找不出這個(gè)科目期初錄入的時(shí)候是差在哪個(gè)里面 就只好先這樣處理了