你好,主要是賬面需要做到只能有貨幣資金,所有者權(quán)益可以有余額 其他有余額的賬戶需要清零的
老師,我們買車的時(shí)候,對(duì)方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請(qǐng)問如果確認(rèn)發(fā)票,防止對(duì)方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人給公司代開發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒辦法稅前扣除,對(duì)方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
固定資產(chǎn)未計(jì)提完折舊的75萬(wàn)多,未耗課時(shí)79萬(wàn)多,這種要怎么處理?
固定資產(chǎn)正常銷售,做固定資產(chǎn)清理
課時(shí)需要確認(rèn)收入的
意思是確認(rèn)收入交稅嗎?實(shí)際上這固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到另外一家新公司使用去了,這筆固定資產(chǎn)按平價(jià)轉(zhuǎn)到新注冊(cè)的公司里可以嗎?
這個(gè)固定資產(chǎn)就等于是賣了一樣做處理。
實(shí)際上這公司沒耗完的課也轉(zhuǎn)到新公司了,那這種怎么處理了?
等于是賣給新公司了才成
那在這報(bào)表上面就等于這些錢全部為盈利了去交稅處理,是這個(gè)意思嗎?相當(dāng)于154萬(wàn)交所得稅
對(duì),因?yàn)檗D(zhuǎn)到新公司了其實(shí)就等于是賣了一樣,有盈利就得交稅
那要給新公司開票了
不管是不是開票都需要確認(rèn)收入。
不開發(fā)票,對(duì)方不能做固定資產(chǎn)入賬抵扣了
對(duì),所以對(duì)方要求也可以開票
對(duì)方是我們的另一家公司
我知道,就當(dāng)是銷售開票一樣把賬上的資產(chǎn)處理了