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老師,請問之前計入進項稅的金額20,后來上游異常要做轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分錄是借方庫存商品,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅里,請問,之前計入應(yīng)交稅費進項稅的20元,不是還有數(shù)據(jù)么,只是進項稅轉(zhuǎn)出,但是進項稅20之前計入的會計分錄還在呀還有數(shù)據(jù)呀,我沒理解

2024-09-09 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-09 11:57

你好,進項稅轉(zhuǎn)出在應(yīng)交稅費貸方,進項稅在應(yīng)交稅費貸方,從應(yīng)交稅費角度說是沒有余額了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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